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个人在出租房屋过程中缴纳的印花税、房产税、营业税、城市维护建设税和教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从房屋租赁收入中扣除。另外,还允许出租人扣除能够提供有效、准确的凭证,证明由其负担的该出租房屋实际开支的修缮费用(一般为房屋出租后或出租前不久发生的修缮费用)。但允许扣除的修缮费用以每次()元为限,一次扣除不完的,准予其在下一次继续扣除,直到扣完为止。
单选题
个人在出租房屋过程中缴纳的印花税、房产税、营业税、城市维护建设税和教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从房屋租赁收入中扣除。另外,还允许出租人扣除能够提供有效、准确的凭证,证明由其负担的该出租房屋实际开支的修缮费用(一般为房屋出租后或出租前不久发生的修缮费用)。但允许扣除的修缮费用以每次()元为限,一次扣除不完的,准予其在下一次继续扣除,直到扣完为止。
A. 1200
B. 1500
C. 1600
D. 800
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单选题
自用与出租房产应缴纳的房产税和印花税共计()万元。
A.51.84 B.61.44 C.61.48 D.61.52
答案
单选题
(4)自用与出租房产应缴纳的房产税和印花税共计()万元。
A.51.84 B.61.44 C.61.48 D.61.52
答案
单选题
该企业当年自用与出租房产应缴纳的房产税和印花税共计()万元
A.51.84 B.61.44 C.61.48 D.61.52
答案
判断题
个人出租房产的房产税按照4%交纳的,另外征收营业税是按3%交纳的。( )
答案
单选题
甲出租房屋应缴纳房产税()万元。
A.0 B.0.2 C.0.3 D.0.6
答案
判断题
纳税人出租房屋,自出租次月起,计算缴纳房产税()
答案
单选题
出租房产需要缴纳房产税()万元。
A.0.083 B.0.25 C.0.50 D.0.60
答案
判断题
纳税人出租房产,自交付出租房产之次月起,缴纳房产税。()
A.对 B.错
答案
判断题
纳税人出租房产,自交付出租房产之次月起,缴纳房产税。( )
答案
判断题
纳税人出租房产,自交付出租房产之次月起,缴纳房产税。()
A.正确 B.错误
答案
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赵甲乙出租房屋应缴纳的房产税为()万元。
个人所有的出租房屋,营业税的计税依据是()
个人所有非营业性房产,免征房产税;个人出租住房,减半征收印花税。()
甲企业出租房产应纳房产税( )。
个人出租住房,免征增值税、房产税和印花税。()
个人出租住房,一律均按4%的税率征收房产税;出租房产,自交付岀租房产当月起计征房产税。()
从2001年1月起,企业单位向职工出租的单位自有住房,暂免征收房产税、营业税。对个人按市场价格出租的居民住房,其应缴纳的营业税暂减按5%的税率征收,房产税暂减按6%的税率征收。对个人出租房屋所得暂减按10%的税率征收个人所得税。( )
从2001年1月起,企业单位向职工出租的单位自有住房,暂免征收房产税、营业税。对个人按市场价格出租的居民住房,其应缴纳的营业税暂减按5%的税率征收,房产税暂减按6%的税率征收。对个人出租房屋所得暂减按10%的税率征收个人所得税。( )
房产税、车船税、土地使用税、印花税通过“营业税金及附加”账户核算。
营业税金及附加包括增值税、所得税、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税()
个人在出租房屋过程中缴纳的印花税、房产税、营业税、城市维护建设税和教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从房屋租赁收入中扣除。另外,还允许出租人扣除能够提供有效、准确的凭证,证明由其负担的该出租房屋实际开支的修缮费用(一般为房屋出租后或出租前不久发生的修缮费用)。但允许扣除的修缮费用以每次()元为限,一次扣除不完的,准予其在下一次继续扣除,直到扣完为止。
房屋出租人出租房屋时,不需要缴纳城市维护建设税。()
王某于2013年1月1日将其位于北京市区的一套自有住房按照市场价格出租给李某居住,租期为1年,每月租金为8000元,全年租金为96000元。3月份发生房屋修缮费用4100元(已取得相关凭证)。已知:个人出租住房在3%税率的基础上减半征收营业税;个人出租住房适用的房产税税率为4%;个人出租住房适用的个人所得税税率为10%;适用的城市维护建设税税率为7%;教育费附加的征收率为3%;出租房屋时缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和房产税在计算个人所得税时准予扣除。要求:根据上述资料,分析回答下列小题。2013年王某出租房屋应缴纳房产税()元。
商业银行的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税在“营业税金及附加”科目核算。
李某出租房屋应当缴纳的税为( )。
李某出租房屋应当缴纳的税为()。
刘某出租房屋应缴纳的税为()。
冯某出租房屋应缴纳的税为()。
李某出租该套住房,应缴纳的营业税、房产税、个人所得税的税率分别为()。
王某出租房屋应缴纳的税为()。
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