单选题

内部控制审计是内部控制的()

A. 再审计
B. 再控制
C. 再检查
D. 再总结

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单选题
内部控制审计是内部控制的()
A.再审计 B.再控制 C.再检查 D.再总结
答案
判断题
内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。---审计部()
答案
单选题
内部控制审计按其范围分为全面内部控制审计和()。
A.专项内部控制审计 B.风险评估 C.内部监督 D.信息与沟
答案
判断题
现代审计是“内部控制审计”。
答案
单选题
内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和。---审计部()
A.序时性内部控制审计 B.整体内部控制审计 C.专项内部控制审计 D.个体内部控制审计
答案
单选题
内部审计与内部控制关系正确的是()
A.内部控制需要对组织的经营活动、内部审计以及风险管理的适当性、有效性进行监督和评价 B.内部审计能够提升内部控制的质量 C.内部控制能够改变内部审计的工作内容 D.高质量的内部控制制度可以使得内部审计更加健全和合理
答案
单选题
内部审计属于内部控制中的()
A.风险评估 B.对控制的监督 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
单选题
内部审计属于内部控制中的()
A.风险评估 B.监督 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
单选题
全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计。---审计部()
A.风险评价 B.风险管理 C.风险评估 D.风险识别
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
答案
热门试题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( ) 内部审计与内部控制的区别有() 全面内部控制审计,是针对本行所有业务活动的内部控制,包括() 了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是: 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。 内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价() 全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括、、、、内部监督五个要素所进行的全面审计。---审计部() 以下关于内部控制审计与内部控制评价的表述,错误的是(  )。 根据《内部审计具体准则第2306号—内部控制审计》有关内容,以下不属于内部审计机构质量控制措施的是() 内部控制审计的审计意见包括( ) 。 内部控制审计步骤有() ()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等 ( )负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 内部控制审计的根本目的是() 内部控制侧重评估发现缺陷,内部审计侧重于建立控制机制。 内部控制侧重评估发现缺陷,内部审计侧重于建立控制机制() 以下关于内部控制评价与内部控制审计的描述中,错误的是(  )。
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