单选题

内部审计属于内部控制中的()

A. 风险评估
B. 对控制的监督
C. 控制活动
D. 信息与沟通

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单选题
内部审计属于内部控制中的()
A.风险评估 B.对控制的监督 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
单选题
内部审计属于内部控制中的()
A.风险评估 B.监督 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
多选题
在内部控制审计中,下列各项中属于否定意见的内部控制审计报告中应当包括的有( )。
A.对企业内部控制报告的评价 B.重大缺陷的定义 C.重大缺陷的性质 D.对内部控制的影响程度
答案
多选题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:
A.输入控制审计 B.安全控制审计 C.处理控制审计 D.输出控制审计 E.组织控制审计
答案
单选题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()
A.组织控制审计 B.处理控制审计 C.软硬件控制审计 D.信息系统开发维护控制审计
答案
多选题
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:
A.组织控制审计 B.输出控制审计 C.输入控制审计 D.安全控制审计 E.处理控制审计
答案
判断题
内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。---审计部()
答案
单选题
内部控制审计是内部控制的()
A.再审计 B.再控制 C.再检查 D.再总结
答案
判断题
内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()
答案
单选题
根据《内部审计具体准则第2306号—内部控制审计》有关内容,以下不属于内部审计机构质量控制措施的是()
A.建立审计项目督导和复核机制 B.监督审计实施过程 C.监督审计实施过程 D.对审计质量进行考核与评价
答案
热门试题
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。 内部控制审计按其范围分为全面内部控制审计和()。 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是() 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是: 内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和。---审计部() 内部审计机构在内部控制中如何发挥作用? 审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 内部控制审计业务属于直接报告业务() 内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估() 内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同() 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的( )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的( )。 下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 内部审计与内部控制的区别有() 下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有: 下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有: 下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有() 在我国银行监管的层次中,( )是通过内部治理、内部控制与内部审计实现。
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