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对企业内部样品的流转程序的叙述不正确的是

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主观题
对企业内部样品的流转程序的叙述不正确的是
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单选题
以下对企业内部控制审计的理解中,不正确的是()
A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行有效性发表意见,而不是针对财务报表涵盖的整个期间内部控制设计与运行有效性发表意见 B.企业内部控制审计不仅仅只测试特定基准日当天的内部控制设计与运行的有效性,而是需要考察足够长的运行时间,才能得出是否有效的结论 C.企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某一期间内部控制设计与运行的有效性进行审计 D.企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
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主观题
以下属于对企业内部控制不正确阐述的是: 企业内部控制是由 ( ) 实施的、旨在实现控制目标的过程。
答案
单选题
对外协样品流转程序中注意事项的叙述中正确的是()
A.在接外协样品时,要认真商讨参照标准和使用的仪器 B.在检验过程中,应对所用仪器进行校准 C.拿到样品后,应认真作好登记,定好外包装、协意方提供的试样量等信息 D.将样品验收后,应全部发放给分析人员
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单选题
以下关于企业内部控制的描述,不正确的是( )。
A.内部控制制度是一套独立于企业管理制度的体系 B.事中控制、事后控制 C.风险评估时要考虑效益和费用 D.内部环境是内部控制制度的基础
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单选题
下列各项中,对小型企业内部控制特点的说法中不正确的是()。
A.小型企业可能使用非正式和简单的程序和方法实现内部控制目标 B.小型企业的控制环境可能与大型企业不同 C.小型企业可能没有正式的风险评估过程 D.小型企业业务报告相关的信息系统和相关业务流程较大型企业更为复杂
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单选题
下列关于企业内部研究开发项目的表述,不正确的是()。
A.无法区分研究阶段与开发阶段支出的,应当将其计入当期损益 B.外购或以其他方式取得的 C.为运行内部研发的无形资产发生的培训支出应计入该无形资产的成本 D.对于企业内部研发形成的无形资产在初始确认时产生的暂时性差异,不应确认递延所得税资产
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单选题
关于企业内部利益相关者,下列说法中不正确的是( )
A.投资者对企业主要的利益期望是资本收益 B.传统理论认为投资者对企业的主要期望是利润最大化 C.经理对企业的主要利益期望是每股收益最大化 D.企业员工主要追求个人收入和职业稳定的极大化
答案
单选题
下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是()
A.重大缺陷是内部控制中存在的.可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 B.如果以前年度发现的内部控制缺陷未得到有效整改,则注册会计师需要评价这些缺陷对当期的内部控制审计意见的影响 C.即使信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师仍需要对该自动化控制实施前推测试,已获取充分.适当的审计证据 D.内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性.可靠性越强
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单选题
下列有关企业内部控制目标的表述中,不正确的是()
A.企业经营管理合法合规 B.追求利润最大化 C.财务报告真实完整 D.促进企业实现发展战略
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下列关于企业内部劳动规则叙述正确的有(  )。 下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。 关于企业内部研究开发项目的支出,下列表述不正确的有() 下列关于企业内部筹资纳税管理的说法中,不正确的是()。 下列关于企业内部筹资纳税管理的说法中,不正确的是() 对《企业内部控制基本规范》中相关内容叙述正确的是()。 对《企业内部控制基本规范》中相关内容叙述正确的是() 企业内部报告应严格按设定的传递流程进行流转。 企业内部报告应严格按设定的传递流程进行流转() 下列关于企业内部研究开发支出的会计处理中,表述不正确的有(  )。 评价企业内部控制运行的有效性主要分析现有企业内部控制是否按照规定程序得到了正确执行。() 企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计。---审计部() 审计部◆企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部开展的经济责任审计() 在小型企业内部控制活动中,下列各项中对其控制环境的说法中不正确的是()。 工业企业内部卫生器具数量的确定,以下哪条叙述正确? 对企业内部劳动规则的表述,正确的有()。 企业内部劳动规则的制定程序不包括( ). 企业内部劳动规则的制定程序不包括( ) 企业内部劳动规则的制定程序不包括( )。 企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部管理领导干部开展的经济责任审计。---审计部()
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