判断题

接受捐赠的固定资产,按未来应交的所得税,贷记“应交税费--应交所得税”。

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判断题
接受捐赠的固定资产,按未来应交的所得税,贷记“应交税费--应交所得税”。
A.正确 B.错误
答案
判断题
期末计提所得税费用,应借记“所得税费用”,贷记“应交税费——应交所得税”()
答案
判断题
期末计提所得税费用,应借记“应交税费——应交所得税”,贷记“银行存款”()
答案
单选题
小企业按照税法规定应交的企业所得税,应借记()科目,贷记“应交税费——应交所得税”科目。
A.所得税费用 B.管理费用 C.营业税金及附加 D.其他业务成本
答案
单选题
借记“所得税”,贷记“应交税金——应交所得税”,属于()。
A.应计费用调整分录 B.应计收入调整分录 C.预付费用调整分录 D.预收收入调整分录
答案
判断题
企业按照税法规定计算当期应交的所得税,借记“所得税费用-当期所得税费用”等科目,贷记“应交税费-应交所得税”()
答案
单选题
由于以前年度损益调整增加的所得税,借记()科目,贷记“应交税费——应交所得税”科目。
A.所得税费用 B.递延所得税负债 C.以前年度损益调整 D.本年利润
答案
判断题
发生企业所得税纳税义务的,按照税法规定计算的应交所得税额,借记“所得税费用”科目,贷记“其他应交税费——单位应交所得税”科目。
答案
单选题
小企业出售原作为固定资产管理的不动产应交纳的营业税,借记()等科目,贷记应交税费——应交营业税科目
A.营业税金及附加 B.管理费用 C.固定资产 D.固定资产清理
答案
单选题
按没收的押金计算应缴的增值税、消费税,贷记“应交税费,扣除应交税金后的余额,贷记()科目。
A.其他业务收入 B.营业外收入 C.主营业务收入 D.营业税金及附加
答案
热门试题
按没收的押金计算应缴的增值税、消费税,贷记“应交税费”,扣除应交税金后的余额,贷记()科目。 月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目() 有所得税交纳业务的事业单位计算应交纳的所得税,借记“结余分配——应交所得税”账户,贷记“应交税金”账户。() 企业按规定计算的代扣代交的职工个人所得税,借记应付职工薪酬科目,贷记应交税费-应交个人所得税科目() 年度终了,小企业按照企业所得税法规定计算确定的当期应纳税税额,借记所得税费用,贷记应交税费—应交企业所得税() 年度终了,小企业按照企业所得税法规定计算确定的当期应纳税税额,借记所得税费用,贷记应交税费—应交企业所得税() 月末对于当月多交的增值税,应借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目 月末对于当月多交的增值税,应借记"应交税费—未交增值税"科目,贷记"应交税费—应交增值税(转出多交增值税)"科目。() 扣缴义务人代扣代缴个人所得税会计核算如下:扣税时,借记()等科目,贷记“应交税费——应交个人所得税”科目。 以银行存款购入不需要安装的固定资产,按实际支付的价款和运费等借记“固定资产”,按增值税专用发票上注明的增值税借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”,按价税合计,贷记“银行存款”。 本月上交上期应交未交的增值税,借记“应交税费-应交增值税-已交税金”,贷记“银行存款”科目() 企业按规定计算当月应负担的城建税税金。应借记“应交税费——应交城建税”,贷记“银行存款() 减免、免征增值税时,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记的科目是( )。 企业按规定计算当月应负担的城建税税金。应借记“应交税费——应交城建税”,贷记“营业税金及附加”() 企业按规定计算当月应负担的城建税税金。应借记“营业税金及附加”,贷记“应交税费——应交城建税”() 企业按规定计算当月应负担的消费税金。应借记“营业税金及附加”,贷记“应交税费——应交消费税”() 企业按规定计算当月应负担的消费税金。应借记“应交税费——应交消费税”,贷记“营业税金及附加”() 企业接受货物捐赠,按增值税专用上注明的增值税额,借记"应交税费-应交增值税(进项税额)",按确认货物的价值,借记"原材料"等科目,将接受捐赠的非货币资产的含税价值转入"营业外收入-捐赠利得"科目. 购人固定资产时,发生的增值税进项税应计人“应交税费——应交增值税(进项)”账户,不计入固定资产的成本。(  ) 对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目()
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