单选题

在内部控制的职责分工里,负责监督评价运营业务风险管理制度执行情况及操作风险管理状况()

A. 总行运营管理部
B. 总行合规部
C. 总行风险管理部
D. 总行审计部

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单选题
在内部控制的职责分工里,负责监督评价运营业务风险管理制度执行情况及操作风险管理状况()
A.总行运营管理部 B.总行合规部 C.总行风险管理部 D.总行审计部
答案
多选题
运营管理系统职责分工中,营业机构负责()
A.负责按照系统规范进行系统信息录入和维护; B.负责根据系统功能及时上报系统使用问题,提出系统优化建议; C.负责协助总、分行做好系统测试工作; D.负责协助总行做好系统测试工作; E.做好其他运营管理系统应用相关工作
答案
判断题
预警监控工作的目的,是提高运营业务事后内部控制工作的能力,提升运营业务操作风险管理的质量和效率,为评价和改进运营业务过程内部控制工作积累经验数据()
答案
多选题
内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()
A.真实性 B.适当性 C.有效性 D.合法性
答案
单选题
对本机构运营业务内部控制建立健全及有效实施负责()
A.各级运营管理部负责人 B.上级行运营管理部门 C.各级机构主要负责人 D.本级运营管理部负责人
答案
单选题
负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责()
A.股东代表大会 B.职工代表大会 C.监事会 D.行务会
答案
多选题
薪酬业务循环内部控制中的职责分工主要包括()。
A.工资保管与记录相互独立 B.考勤记录与审批相互独立 C.工资单的编制与审核相互独立 D.工资结算汇总表的编制与审核相互独立 E.生产统计表的编制与审核相互独立
答案
判断题
运营监督检查突出对运营内部控制缺陷与运营风险进行有效识别和控制。
A.对 B.错
答案
判断题
运营监督检查突出对运营内部控制缺陷与运营风险进行有效识别和控制。
答案
多选题
农商银行应建立健全内部账户管理的内部控制和风险管理,明确内部账户管理主管部门、检查部门和监督部门,确定各部门管理职责;有效内部账户业务风险()
A.识别 B.检查 C.监督 D.控制
答案
热门试题
本办法所称运营业务授权是指各级运营管理岗位人员按照合规与操作风险防控要求,在权责范围内审核批准相关运营业务的内部控制措施() 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责() 关于内部控制监督,商业银行均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系() ()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。 监事会负责监督履行内部控制职责() 《规范》分总则、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督、附则6章,共68条。 我行业务部门、风险管理部门、审计部门和支持运营部门等根据职责分工合作进行日常风险管理() 运营业务授权是指按照合规与操作风险防控要求,在权责范围内审核批准相关运营业务的内部控制措施() 金融机构内部控制主要是由内部控制的监督、评价部门负责。 运营监督检查的目的是促进全行运营业务合规操作,防控运营风险事件,减少运营风险隐患,不断提高运营基础管理水平。 运营监督检查的目的是促进全行运营业务合规操作,防控运营风险事件,减少运营风险隐患,不断提高运营基础管理水平。 运营监督检查的目的是促进全行运营业务合规操作,防控运营风险事件,减少运营风险隐患,不断提高运营基础管理水平() 自助设备运营操作,营业网点内勤行长职责是负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的监督检查工作() 甲公司内部控制评价工作组检查发现,所有风险信息均经由总经理向董事会报告。建议确认为控制缺陷并加以整改,风险管理部门负责人表示,风险管理部门对总经理负责,符合公司组织结构、岗位职责与授权分工的规定,不应认定为控制缺陷 甲公司内部控制评价工作组检查发现,所有风险信息均经由总经理向董事会报告。建议确认为控制缺陷并加以整改,风险管理部门负责人表示,风险管理部门对总经理负责,符合公司组织结构、岗位职责与授权分工的规定,不应认定为控制缺陷 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 下列关于薪酬业务循环内部控制职责分工的说法中,正确的有: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖的监督检查体系() 对于监督发现的内部控制缺陷,( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理职责。
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