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下列关于内部审计的特点说法正确的有( )。
多选题
下列关于内部审计的特点说法正确的有( )。
A. 内部审计机构设置在企业内部
B. 审计结果客观性较高
C. 审计结果公正性较低
D. 审计内容侧重于经营过程是否有
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多选题
下列关于内部审计的特点说法正确的有( )。
A.内部审计机构设置在企业内部 B.审计结果客观性较高 C.审计结果公正性较低 D.审计内容侧重于经营过程是否有
答案
主观题
下列关于内部审计的特点说法正确的有( )。
答案
多选题
下列关于内部审计的说法中,正确的有()。
A.内部审计的审计结果的客观性和公正性较低,并且以建议性意见为主 B.内部审计中包括财务审计 C.内部审计中包括管理审计 D.内部审计具有预防保护的作用
答案
多选题
下列关于内部审计准则的说法中,正确的有()。
A.内部审计准则是内部审计人员在执业过程中的行为标准 B.内部审计准则是衡量内部审计工作质量的准绳 C.内部审计准则是管理层的行为标准 D.内部审计准则是衡量管理层工作质量的准绳
答案
多选题
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。
A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对被审计年度期间内部控制设计与运行的有效性进行审计 B.2010年4月26日,财政部会同证监会等五部门发布相关文件,要求执行企业内部控制规范体系的企业聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其财务报告内部控制的有效性进行审计,出具审计报告 C.财政部和证监会办公厅2012年8月14日发布《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》 D.中央和地方国有控股上市公司,应于2012年全面实施企业内部控制规范体系
答案
单选题
下列关于内部审计的说法,不正确的有()。
A.内部审计有助于分权化管理 B.内部审计操作不当,容易造成组织内部人际关系紧张 C.内部审计很难保持独立 D.管理审计是内部审计
答案
多选题
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()
A.会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并对其有效性发表审计意见 B.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.注册会计师应当获取内部控制在基准日前后足够长的期间内有效运行的审计证据 D.被审计单位评价基准日与内部控制审计基准日一致
答案
多选题
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。
A.注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 B.注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见 C.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券期货业务资格 D.内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行
答案
多选题
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。
A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对被审计年度期间内部控制设计与运行的有效性进行审计 B.2010年4月26日,财政部会同证监会等五部门发布相关文件,要求执行企业内部控制规范体系的企业聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其财务报告内部控制的有效性进行审计,出具审计报告 C.2008年7月,财政部会同证监会等五部委发布《企业内部控制基本规范》 D.2010年4月26日,财政部会同证监会等五部门发布相关文件,要求自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行
答案
多选题
下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()
A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责 B.为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务 C.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告 D.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
答案
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下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。
下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的是( )。
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。
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