单选题

以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。

A. 只有Ⅰ。
B. 只有Ⅱ。
C. 只有Ⅲ。
D. Ⅰ和Ⅲ。

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单选题
以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:
A.刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计 B.内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算 C.因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议 D.某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统
答案
单选题
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
A.在应用系统的开发阶段执行特定的需求功能。 B.为了审计该应用系统而设计一个嵌入式的审计模块。 C.作为应用系统项目团队的一员,但不承担运行职能。 D.根据应用系统的最佳实践提供咨询和建议。
答案
单选题
以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
A.只有Ⅰ。 B.只有Ⅱ。 C.只有Ⅲ。 D.Ⅰ和Ⅲ。
答案
单选题
以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?()1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
A.只有1 B.只有2 C.只有3 D.1和3
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
A.公司风险管理的咨询者 B.内部审计活动的参与者 C.作为道德规范的倡导者 D.系统开发团队的编写者
答案
单选题
以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:( )
A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。 B.基于预算限制而缩小审计范围。 C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。 D.在生效之前审查采购代理合同草案。
答案
单选题
IS审计师参与应用系统开发,他们从事以下哪项可以导致独立性的减弱()
A.对系统开发进行了复核 B.对控制和系统的其它改进提出了建议 C.对完成后的系统进行了独立评价 D.积极参与了系统的设计和完成
答案
单选题
以下哪项活动不会削弱内部审计师的客观性?Ⅰ、为新信息系统的应用提供控制标准。Ⅱ、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。Ⅲ、在安装之前,复核新的计算机应用程序。
A.只有Ⅰ B.只有Ⅱ C.只有Ⅲ D.Ⅰ和Ⅲ
答案
主观题
中国大学MOOC: 下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?( )
答案
热门试题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的() 以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( ) 独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断。实现独立性的最好方式是通过:( ) 对信息系统审计师来说,以下哪项通常是最为可靠的证据() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查() 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时,以下哪个因素最重要?() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 信息系统审计师发现企业架构(EA)是采取最近当前状态的组织。不过,该组织已启动了一个独立的项目开展优化未来状态。信息系统审计师应该?() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 在人力资源策略和组织内部的程序进行评审时,以下哪项的缺失,将会是信息系统审计师最关注的() 信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动() 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 生物测定系统操作回顾时,信息系统审计师应首先回顾哪个活动()
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