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内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
单选题
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
A. 公司风险管理的咨询者
B. 内部审计活动的参与者
C. 作为道德规范的倡导者
D. 系统开发团队的编写者
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单选题
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
A.公司风险管理的咨询者 B.内部审计活动的参与者 C.作为道德规范的倡导者 D.系统开发团队的编写者
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
内部审计师可以在某个组织的营业持续和灾难恢复的计划中扮演角色(起到作用)。内部审计活动下面哪种方式对营业持续和灾难恢复的计划阶段有所帮助?()
A.在计划形成阶段评估某组织的内部和外部环境,包括管理层的变动,市场情况的变化,控制的变革 B.检查计划。确定其反映了那些在风险评估过程中包括的和评估的运营活动,并且包含了充分的内部控制事项和要求 C.验证计划的充分性,确保营业活动在负面影响出现后及时重启 D.检查该计划,确定它是否包含了随着时间的推移而发生的重要变化
答案
单选题
审计师对下列那个时段的期后事项负有主动识别的义务()。
A.资产负债表日至审计报告日 B.审计报告日至财务报表报出日 C.资产负债表日至财务报表报出日 D.财务报表报出日之后
答案
单选题
内部审计师在征税期间参与所得税格式的编制。内部审计师的以下哪项活动最有可能违反IIA的职业道德规范?()
A.为发行编制税务指导,并向一般公众销售 B.为组织某位部门经理的酬金编制个人纳税申报单 C.在地方大学有偿举办晚上的税务研讨班 D.作为一项公众服务,为年长的公民编制纳税申报单
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见 B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见 C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异 D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因
答案
单选题
以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?()
A.为新聘用人员的反洗钱项目建立并提供持续确认服务。 B.对员工进行调查,了解他们对反洗钱活动的认识。 C.为反洗钱培训的有效性提供确认服务。 D.评估因无效的反洗钱活动而受到罚款的风险
答案
单选题
一个公司正在实施控制自我评估项目,审计师应该作为什么角色参与()
A.监督者 B.推动者 C.项目领导者 D.审计师不应该参与公司控制自我评估项目,因为他这样做可能会引起利益冲突
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的不一致。推迟审计报告的签发,直到达成共识。 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致对审计结论的意见不一致。 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
答案
热门试题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( )
内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用?
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是()
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是()
依据《标准》,内部审计师可以不具备下列能力:( )
在审计中,注册内部审计师了解到组织中有些员工为组织的利益而参与了商业间谍活动。根据《职业道德规范》,该审计师应该()
若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()
IS审计师应该参与()
在对非营利活动的综合审计中,内部审计师主要关注( )。
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?()
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
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