共用题干(一)资料2013年1月,某审计组对丙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到:①出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账;②出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对;③由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表;④对银行存款日记账余额和
A. 可以认定为出纳员的个人财产,并要求其将现金及时收回
B. 可以认定为出纳员的个人财产,但丙公司要在财务报表相关附注中列示
C. 不能确定现金的所有权,待进一步调查核实现金的来源再作出判断
D. 应认定为现金盘盈,丙公司要及时将现金长款入账
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