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企业税前加计扣除的研发成果的鉴定费用中的高新认定研发费用有总额()限制。
单选题
企业税前加计扣除的研发成果的鉴定费用中的高新认定研发费用有总额()限制。
A. 15%
B. 10%
C. 5%
D. 25%
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单选题
企业税前加计扣除的研发成果的鉴定费用中的高新认定研发费用有总额()限制。
A.15% B.10% C.5% D.25%
答案
单选题
下列费用支出,不能纳入企业税前加计扣除的研发成果的鉴定费用范围的是()。
A.研发活动发生必要的办公费 B.专利申请费用 C.研发成果的论证 D.基本医疗保险费
答案
多选题
下列费用支出,能够纳入企业税前加计扣除的研发成果的鉴定费用范围的有()。
A.研发活动发生必要的办公费 B.专利申请费用 C.研发成果的论证 D.基本医疗保险费
答案
单选题
企业税前加计扣除的委托外部研究开发费用,高新认定时按实际发生额()计算纳入研发费用总额。
A.80% B.60% C.50% D.40%
答案
多选题
高新企业认定与加计扣除研发费的内容差异包括()。
A.归集用途的差异 B.归集要求的差异 C.人员工资的差异 D.委托外部研究开发费用的差异
答案
单选题
科技型中小企业研发费用税前加计扣除的比例是( )。
A.25% B.75% C.50% D.100%
答案
多选题
企业从事研发活动发生的下列费用支出,可纳入税前加计扣除的有()
A.用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用 B.构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费 C.新药研制的临床试验费 D.研发成果的鉴定费用
答案
多选题
企业从事研发活动发生的下列费用支出,可纳入税前加计扣除的有( )。
A.专门用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用 B.构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费 C.新药研制的临床试验费 D.研发成果的鉴定费用
答案
单选题
企业开展研发活动中实际发生的研发费用,在企业所得税税前加计扣除的比例是()
A.25%; B.50%; C.75%; D.100%;
答案
多选题
企业从事研发活动发生的下列费用支出,可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围包括()。
A.专门用于研发活动的仪器 B.不构成固定资产的样品 C.新药研制的临床试验费 D.研发成果的鉴定费用
答案
热门试题
企业从事研发活动发生的下列费用支出,可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围的有()
高新技术企业的哪项费用可以加计扣除()
企业从事研发活动发生的下列费用支出中,不能纳入税前加计扣除的研究开发费用范围的是()。
关于高新技术企业研发费用加计扣除的范围需要注意的问题,以下说法正确的是()
根据规定,研发费用加计扣除的其他相关费用,不得超过可加计扣除研发费用总额的()
科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,在企业所得税税前加计扣除的比例为( )。
科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,在企业所得税税前加计扣除的比例是( )。
按照财税[2013]70号文件及其他现行研发费用税前扣除的有关规定,下列项目中不属于可以在税前加计扣除的研发费用是()。
企业从事研发活动发生的费用支出中,不属于可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围的是()。
科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,在企业所得税税前加计扣除的比例为( )。
境内居民企业发生的下列支出中,可以作为研发费用在企业所得税前加计扣除的有( )。
境内居民企业发生的下列支出中,可以作为研发费用在企业所得税前加计扣除的有( )。
根据企业所得税法律制度的规定,下列行业适用研发费用税前加计扣除政策的是()
(2018年)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,在企业所得税税前加计扣除的比例为( )。
(2018年真题)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,在企业所得税税前加计扣除的比例为( )。
委托境外研发费用按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用,不超过境内符合条件的研发费用2/3的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。( )
委托方发生的费用,可按规定全额税前扣除;加计扣除时按照委托方发生费用的()计算加计扣除
甲企业2018年委托非关联境外B企业研发新产品,支付给B企业的研发费用110万元,甲企业境内符合加计扣除条件的研发费用120万元。上述费用均未形成无形资产计入当期损益。根据企业所得税法律制度规定,甲企业2018年准予在税前加计扣除的研发费用是()万元。
企业直接从事研发活动的下列人工费用,可享受研发费用加计扣除优惠政策的有()
企业直接从事研发活动的下列人工费用,可享受研发费用加计扣除优惠政策的有()
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