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内部审计工作对章程的遵循情况应该得到合理保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性反馈的()
单选题
内部审计工作对章程的遵循情况应该得到合理保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性反馈的()
A. 内部评估
B. 适当的培训
C. 外部评估
D. 适当的监督
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单选题
内部审计工作对章程的遵循情况应该得到合理保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性反馈的()
A.内部评估 B.适当的培训 C.外部评估 D.适当的监督
答案
单选题
一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性的反馈的?( )
A.适当的监督 B.适当的培训 C.内部评估 D.外部评估
答案
单选题
协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?( )
A.审计业务工作时间表 B.内部审计章程 C.内部评估报告 D.内部审计部门的战略计划
答案
单选题
根据《标准》,协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?
A.内部质量评估报告 B.审计业务工作日程表 C.内部审计章程 D.内部审计部门的战略规划
答案
单选题
总体来讲,内部审计工作底稿应该( )。
A.根据联邦政府公布的指南保管 B.按IIA准则规定保管三年 C.根据部门政策销毁 D.在随后两次审计之后销毁
答案
单选题
内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核?
A.被审计单位管理层。 B.内部审计部门的管理层。 C.董事会的审计委员会。 D.组织安全部门的管理层。
答案
单选题
内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。
A.三个月 B.每季度 C.半年 D.一年
答案
单选题
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
A.为了保证效果而从头开始对存货实施审计活动 B.直接按照内部审计师B的工作计划进行下一步的实施 C.查阅内部审计师B的审计工作底稿和审计程序 D.与管理存货的人员进行沟通以了解审计进程
答案
判断题
在审计工作中绝对保证即为合理保证。( )
答案
判断题
内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部()
答案
热门试题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有( )。
对审计工作作出合理安排是项目内部审计()阶段的任务。
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
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注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证。
注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证()
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董事会对内部审计的()承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
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