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为了防止仓库在未经授权的情况下擅自发货,被审计单位有效的内部控制是()。
单选题
为了防止仓库在未经授权的情况下擅自发货,被审计单位有效的内部控制是()。
A. 仓库只有在收到经过批准的销售单时才能供货
B. 仓库只有在收到经过批准的发运单时才能供货
C. 仓库只有在收到销售发票时才能供货
D. 仓库只有在会计部门登记销售明细账后才能供货
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单选题
为了防止仓库在未经授权的情况下擅自发货,被审计单位有效的内部控制是()。
A.仓库只有在收到经过批准的销售单时才能供货 B.仓库只有在收到经过批准的发运单时才能供货 C.仓库只有在收到销售发票时才能供货 D.仓库只有在会计部门登记销售明细账后才能供货
答案
判断题
未经大审会或授权审批机构批准的,任何单位不得擅自发生大额支出()
答案
单选题
为控制生产成本,被审计单位管理层于年初制订并实施了一套防止未经授权而擅自购买或处置资产的规章制度。对此,注册会计师通常关心()
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答案
多选题
在完成审计业务前,通常情况下导致被审计单位业务变更的合理理由有()。
A.有迹象表明被审计单位会计信息有误 B.审计范围存在限制 C.对原来要求的审计业务的性质存在误解 D.环境变化对审计服务的需求产生影响
答案
多选题
在完成审计业务前,通常情况下,导致被审计单位业务变更的合理理由有( )。
A.有迹象表明被审计单位会计信息有误 B.审计范围受到限制 C.对原来要求的审计业务的性质存在误解 D.环境变化对审计服务的需求产生影响
答案
单选题
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答案
单选题
严禁在无监管的情况下,未经授权随意设备()
A.触碰 B.操作 C.拉合
答案
判断题
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答案
判断题
严禁在无监管的情况下,未经授权随意操作设备()
答案
多选题
在下列情况下,注册会计师应当与被审计单位治理层沟通的有()。
A.管理层未能实施控制以恰当应对特别风险 B.实施实质性程序发现被审计单位没有识别出重大错报 C.怀疑被审计单位存在故意和重大的违反法律法规行为 D.发现的与关联方相关的重大事项
答案
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特殊情况下,未经授权的人员也可以办理工作票()
任何人在未经授权时不得接受任何采访,坚持“__”的原则,不得擅自发布相关信息()
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在未经授权的情况下禁止以任何理由查询客户敏感信息()
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下列哪种情况下内部审计师最有可能向被审计单位管理层出具书面的中期报告?()
下列哪些情况下,注册会计师仍需函证被审计单位银行存款( )。
禁止任何人在未经授权的情况下携带保密产品出保密区()
在被审计单位治理层未全部参与管理被审计单位的情况下,下列事项中,注册会计师应当与治理层进行沟通的有( )。
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如果被审计单位因特殊情况需要坐支现金,则能够授权审批该被审计单位坐支现金的是()。
如果被询证者将回函寄至被审计单位,被审计单位将其转交注册会计师。在这种情况下,注册会计师的观点中,错误的是()。
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被审计单位2007年利润总额有较大增长,以下各种情况下利润存在舞弊的事项可能有()
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