登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
内部审计师需要理解以下哪个学科?
单选题
内部审计师需要理解以下哪个学科?
A. 内部审计程序与技术
B. 会计原则与技术
C. 管理原则
D. 营销技术
查看答案
该试题由用户496****75提供
查看答案人数:11068
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户496****75提供
查看答案人数:11069
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
内部审计师需要理解以下哪个学科?
A.内部审计程序与技术 B.会计原则与技术 C.管理原则 D.营销技术
答案
单选题
内部审计师需要精通以下哪个学科?
A.内部审计程序与技术 B.会计原则与技术 C.管理原则 D.营销技术
答案
单选题
内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( )
A.内部审计程序与技术 B.会计原则与技术 C.管理原则 D.营销技术
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核?
A.被审计单位管理层。 B.内部审计部门的管理层。 C.董事会的审计委员会。 D.组织安全部门的管理层。
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
A.在内部审计之后实施的外部审计工作 B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作 C.与内部审计师配合实施的外部审计工作 D.按照IIA的《职业道德规范》实施的外部审计工作
答案
单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。 B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。 C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。 D.对凭证的付款由财务部门控制。
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
热门试题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师在计划灾难应对项目中的作用主要表现在以下哪个方面()
如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?()
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能?Ⅰ.内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系;Ⅱ.内部审计师应该能够识别和评价偏离良好实务之行为的重要性和重大性;Ⅲ.内部审计师应是诸如经济学、商法、税收、金融和信息技术方面的专家;Ⅳ.内部审计师应具备出色的口头和书面表达能力。
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( )
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
为了有效完成内部审计工作,内部审计师首先需要具备的特质是( )
以下属于内部审计师的职能的有( )。
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP