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在审计过程中,审计人员不仅要评估控制风险,而且要对各个审计环节的风险进行评估,并在风险评估的基础上运用相应方法进行实质性测试,这种审计取证模式是()。
单选题
在审计过程中,审计人员不仅要评估控制风险,而且要对各个审计环节的风险进行评估,并在风险评估的基础上运用相应方法进行实质性测试,这种审计取证模式是()。
A. 账目基础审计
B. 制度基础审计
C. 风险基础审计
D. 系统基础审计
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单选题
在审计过程中,审计人员不仅要评估控制风险,而且要对各个审计环节的风险进行评估,并在风险评估的基础上运用相应方法进行实质性测试,这种审计取证模式是()。
A.账目基础审计 B.制度基础审计 C.风险基础审计 D.系统基础审计
答案
单选题
在审计过程中,审计人员不仅要评估控制风险,而且要对各个审计环节的风险进行评估,并在风险评估的基础上运用相应方法进行实质性测试,这种审计取证模式是( )[2010年初级真题]
A.账目基础审计 B.制度基础审计 C.风险基础审计 D.系统基础审计
答案
单选题
审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()
A.账项基础审计 B.制度基础审计 C.风险导向审计 D.风险基础审计
答案
单选题
实施基于风险的审计过程中,完全由IS审计师启动的风险评估是()
A.检查风险的评估 B.控制风险的评估 C.固有风险的评估 D.舞弊风险的评估
答案
多选题
审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()
A.确定的样本量过少 B.实施了不恰当的审计程序 C.实施了不恰当的抽样方法 D.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差 E.对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差
答案
多选题
审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:
A.确定的样本量过少 B.实施了不恰当的审计程序 C.实施了不恰当的抽样方法 D.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差 E.对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差
答案
多选题
审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()
A.确定的样本量过少 B. C.实施了不恰当的审计程序 D. E.实施了不恰当的抽样方法 F. G.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差
答案
多选题
在生产与存货循环的审计过程中,审计人员需关注以下哪些风险( )。
A.制造类企业存货数量庞大、业务复杂,容易产生错误和舞弊 B.制造类企业成本核算比较复杂,同一行业中不同企业也可能采用不同的认定和计量基础 C.存货可能需要聘请专家来验证其质量,状况和价值,另外,计算库存货数量的方法也可能不同。 D.大型企业可能将存货存放在很多地点,并且在不同的地点之间配送存货,导致存货在两个地点被重复列示。 E.如果负责付款的人员有权接触应付账款主文档,可能通过添加新的账户来虚构交易。
答案
多选题
(2016年)审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:
A.确定的样本量过少 B.实施了不恰当的审计程序 C.实施了不恰当的抽样方法 D.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差 E.对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差
答案
多选题
内部审计需要对以下哪些风险进行评估()。
A.资产安全风险 B.违法违规风险 C.提供信息不可靠的风险 D.舞弊风险 E.效率效果达不到的可能性 F.组织战略实现不了的风险G.员工的疾病风险H.员工的离职风险
答案
热门试题
简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据?
简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据?
在某一审计项目中,可接受的审计风险为5%,审计人员经过评估,确定固有风险为70%.控制风险为60%。则审计人员可接受的检查风险为()
8 .在某一审计项目中,可接受的审计风险为 6 % ,审计人员经过评估,确定固有风险为60%.控制风险为 80 %。则审计人员可接受的检查风险为:
在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中正确的有( )。
下列情形中,审计人员应将存货控制风险评估为高水平的是:
审计人员在审计实施过程中,应当持续评价审计证据的( )。
在采购业务的审计过程中,审计人员发现实际运用的采购程序与公司既定程序不一致。然而审计测试结果表明,实际采购过程中效率得到提高,所用采购时间也减少了,而且控制权并没有明显下降。审计人员应该:
在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中不正确的是( )。
在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中不正确的是( )。
审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的:
审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的()。
审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的:
内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同()
下列做法中,可以帮助审计人员控制审计风险的有:
对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的为基础的审计取证模式是
审计人员在审计终结阶段,应当对审计风险进行最终的评估,如果审计人员发现审计风险高于可接受的水平,应考虑
审计人员实施风险评估程序获取有关控制设计和执行的审计证据,其程序主要包括()。
11 .审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的:
内部审计人员开展要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。---审计部()
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