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内部审计通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的__、__和__的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标()
多选题
内部审计通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的__、__和__的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标()
A. 业务活动
B. 内部控制
C. 风险管理
D. 经营活动
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多选题
内部审计通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的__、__和__的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标()
A.业务活动 B.内部控制 C.风险管理 D.经营活动
答案
主观题
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
答案
单选题
根据《商业银行内部审计指引》,内部审计是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行业务经营、()、内控合规和公司治理效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。
A.财务状况 B.风险管理 C.依法经营 D.管理水平
答案
判断题
内部审计通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构经营活动.风险状况.内部控制和公司治理效果,促进银行业金融机构稳健发展。( )
答案
单选题
绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和()进行的审查和评价。
A.效果性 B.正确性 C.合理性 D.重要性
答案
单选题
__是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动()
A.内部控制审查 B.内部控制评价 C.内部控制运行 D.内部控制审计
答案
单选题
__是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价()
A.财会审计 B.绩效审计 C.经济责任审计 D.内控审计
答案
单选题
对组织经营活动和内部控制进行审计时涉及效果性审查和评价时,可以纳入()。
A.专项效果性审计报告 B.管理审计报告 C.常规审计报告 D.专项审计报告
答案
单选题
内部审计的责任是对内部控制设计和运行的进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。---审计部()
A.重要性 B.真实性 C.复杂性 D.有效性
答案
多选题
内部审计通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的( )来促进单位目标的实现。
A.适当性 B.合法性 C.有效性 D.完整性
答案
热门试题
内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。---审计部()
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。
内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注、、人力资源、、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。---审计部()
审计部◆内部审计人员应当综合运用、、、、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据()
内部审计人员应当综合运用、、、、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据。---审计部()
风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动,是银行业金融机构内部控制的重要组成部分。通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善银行业金融机构经营活动、()、内部控制和公司治理效果,促进银行业金融机构稳健发展。
风险导向审计主要从了解和评价内部控制系统开始,并以审计风险为线索,运用审计风险模式指导整个审计工作()
内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有( )。
内部审计人员在审查和评价、和时,应当对舞弊发生的可能性进行评估---审计部()
了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是:
内部审计的目标是审查评价。
内部审计的目标是审查评价。( )
内部审计的目标就是审查评价。
内部审计部门负责审查评价并督促改善本行__、__、__和__,编制并落实中长期审计规划和年度审计计划,开展后续审计,评价整改情况,对审计项目的质量负责()
内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑()
内部审计人员可以运用审核、和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议()
审计部◆内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行()
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行。---审计部()
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