登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业资格
>
管理咨询师
>
以下关于企业内部控制的描述,不正确的是( )。
单选题
以下关于企业内部控制的描述,不正确的是( )。
A. 内部控制制度是一套独立于企业管理制度的体系
B. 事中控制、事后控制
C. 风险评估时要考虑效益和费用
D. 内部环境是内部控制制度的基础
查看答案
该试题由用户561****86提供
查看答案人数:19357
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户561****86提供
查看答案人数:19358
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
以下关于企业内部控制的描述,不正确的是( )。
A.内部控制制度是一套独立于企业管理制度的体系 B.事中控制、事后控制 C.风险评估时要考虑效益和费用 D.内部环境是内部控制制度的基础
答案
单选题
以下关于我国颁布实施的《企业内部控制基本规范》描述正确的是()。
A.我国内控规范目标与COSO内控框架的目标差别在于资产安全和全员参与 B.5个要素为控制环境 C.国务院有关监管部门有权对企业建立并实施内部控制的情况进行监督检查 D.各责任单位和全体员工实施内部控制的情况与其绩效考评不挂钩
答案
单选题
以下关于我国颁布实施的《企业内部控制基本规范》描述正确的是()
A.我国内控规范目标与COSO内控框架的目标差别在于资产安全和全员参与 B.5个要素为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 C.国务院有关监管部门有权对企业建立并实施内部控制的情况进行监督检查 D.各责任单位和全体员工实施内部控制的情况与其绩效考评不挂钩
答案
多选题
以下关于企业内部控制评价报告的说法正确的有( )。
A.企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作的底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告 B.内部控制评价报告应当报经职业经理人批准后对外披露或报送相关部门 C.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告 D.企业在内部控制评价报告中应披露内部控制评价的程序和方法
答案
主观题
以下属于对企业内部控制不正确阐述的是: 企业内部控制是由 ( ) 实施的、旨在实现控制目标的过程。
答案
单选题
以下对企业内部控制审计的理解中,不正确的是()
A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行有效性发表意见,而不是针对财务报表涵盖的整个期间内部控制设计与运行有效性发表意见 B.企业内部控制审计不仅仅只测试特定基准日当天的内部控制设计与运行的有效性,而是需要考察足够长的运行时间,才能得出是否有效的结论 C.企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某一期间内部控制设计与运行的有效性进行审计 D.企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
答案
单选题
下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是()
A.重大缺陷是内部控制中存在的.可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 B.如果以前年度发现的内部控制缺陷未得到有效整改,则注册会计师需要评价这些缺陷对当期的内部控制审计意见的影响 C.即使信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师仍需要对该自动化控制实施前推测试,已获取充分.适当的审计证据 D.内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性.可靠性越强
答案
多选题
以下关于企业内部控制审计说法错误的有( )。
A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计 B.如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见 C.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证 D.注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
答案
单选题
以下关于DVH图的描述,不正确是()
A.是评估计划设计的有力工具 B.能显示靶区或危及器官中高 C.有积分DVH图和微分DVH图两种表达形式 D.表示有多少靶体积或危及器官受到多高剂量的照射 E.计划评估中必须同时使用DVH图和等剂量分布
答案
多选题
以下关于企业内部劳动规则制定的说法正确的是( )。
A.它以雇员为制定的主体 B.它以企业为制定的主体 C.它的制定是用人单位的单方法律行为 D.它的制定程序应当保证劳动者的参与 E.正式的行政文件为表现形式
答案
热门试题
企业是生产要素的技术和经济的组合,企业以总体的方式从社会获得收入,然后在其内部进行分配。以下关于企业内部分配的描述不正确的是()
下列有关企业内部控制目标的表述中,不正确的是()
根据《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》,下列关于资产管理内部控制的做法不正确的是()
下列关于企业内部研究开发项目的表述,不正确的是()。
关于企业内部利益相关者,下列说法中不正确的是( )
以下关于光存储系统的描述中,不正确是_____。
以下哪些描述你认为是正确的()Ⅰ.财务数据可反映企业内部控制的水平Ⅱ.企业内部控制存在极端压力情形Ⅲ.企业内部控制的水平表征着一种企业所处的风险水平Ⅳ.企业内部控制水平的基调一般是由EO决定的
我国《企业内部控制基本规范》中关于信息与沟通要素要求的说法中,不正确的是( )。
我国《企业内部控制基本规范》中关于信息与沟通要素要求的说法中,不正确的是()
以下描述操作风险管理与企业内部控制关系的语句,正确的是()
以下关于活动课程主要属性的描述中不正确是()。
以下关于出入境电子转单的描述,不正确是( )。
下列关于企业内部筹资纳税管理的说法中,不正确的是()。
关于企业内部研究开发项目的支出,下列表述不正确的有()
下列关于企业内部筹资纳税管理的说法中,不正确的是()
以下关于企业内部的行为规范的建立和执行,说法正确的是()。
下列各项中,对小型企业内部控制特点的说法中不正确的是()。
目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的()
根据《企业内部控制应用指引》有关规定,以下关于企业投资活动的说法中错误的是()
下列关于企业内部研究开发支出的会计处理中,表述不正确的有( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP