单选题

审计的下列阶段中必须运用分析程序的是( )。

A. 了解内部控制
B. 控制测试
C. 实质性程序
D. 总体复核

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单选题
审计的下列阶段中必须运用分析程序的是( )。
A.了解内部控制 B.控制测试 C.实质性程序 D.总体复核
答案
单选题
在财务报表审计中,注册会计师必须使用分析程序的阶段是()①审计计划阶段②实质性测试阶段③审计报告阶段
A.③ B.①③ C.①②③ D.①②
答案
单选题
下列关于总体复核阶段运用分析程序的说法中,错误的是( )。
A.在总体复核中运用分析程序的目的是确定财务报表整体是否与其对被审计单位的了解一致 B.分析程序用于总体复核是强制要求 C.总体复核阶段分析程序往往集中在财务报表层次 D.如果识别出以前未识别的重大错报风险,注册会计师应当对全部的各类交易、账户余额和披露的风险进行重新评价
答案
单选题
下列关于总体复核阶段运用分析程序的说法中,正确的是( )。
A.在总体复核中运用分析程序的目的是了解被审计单位及其环境 B.分析程序用于总体复核阶段不是强制要求 C.在总体复核阶段执行分析程序与在风险评估阶段执行分析程序,所进行的比较和使用的手段基本相同 D.如果识别出以前未识别的重大错报风险,注册会计师应当修改之前计划的审计程序
答案
单选题
在会计报表审计中,注册会计师必须使用分析性程序的阶段是()
A.既包括审计计划阶段、实施阶段,又包括审计报告阶段 B.包括审计计划阶段和报告阶段,但不包括实施阶段 C.不包括审计计划阶段和实施阶段,仅包括审计报告阶段 D.仅包括实施阶段,不包括审计计划阶段和审计报告阶段
答案
多选题
下列关于总体复核阶段运用分析程序的说法中,正确的有( )。
A.在总体复核中运用分析程序的目的是确定财务报表整体是否与其对被审计单位的了解一致 B.分析程序用于总体复核是强制要求 C.总体复核阶段分析程序往往集中在财务报表层次 D.如果识别出以前未识别的重大错报风险,注册会计师应当重新评价全部各类交易、账户余额和披露的风险
答案
单选题
在下列各项中,审计人员通常认为不适合运用实质性分析程序的是()
A.存款利息收入 B.借款利息支出 C.营业外收入 D.房屋租赁收入
答案
多选题
在下列各项中,审计人员通常认为适合运用实质性分析程序的有()
A.存款利息收入 B.借款利息支出 C.营业外收入 D.房屋租赁收入
答案
多选题
注册会计师在审计结束或临近结束时,必须运用分析程序,下列有关甲注册会计师在总体复核时运用分析程序的说法中不正确的有()
A.总体复核阶段实施的分析程序往往集中在财务报表层次,而不是具体的认定层次 B.在审计结束或临近结束时,注册会计师运用分析程序的目的是确定财务报表整体是否与其对A公司的了解一致 C.在总体复核阶段执行分析程序,所进行的比较和使用的手段与风险评估程序中使用的分析程序不相同,但两者的目的都是为了评估A公司的重大错报风险 D.在总体复核阶段运用分析程序的目的是了解A公司及其环境并评估重大错报风险
答案
单选题
在审计报告阶段,注册会计师运用分析程序的结论印证其他审计程序所得出的结论的直接目的在于( )。
A.确定相关审计结论是否正确 B.确定是否需要追加额外的审计程序 C.确定是否需要执行其他分析程序 D.确定其他审计程序所得出的结论是否正确
答案
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下列审计中可能运用分析的有() 下列属于国家审计程序中审计实施阶段工作内容的是: 内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部() 内部审计人员执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部() 下列关于注册会计师在临近审计结束时运用分析程序的说法中,错误的是(  )。 下列各项中,可以运用审计抽样的程序有( ) 内部审计人员合理运用职业判断,根据需要可在审计过程中执行分析程序。( ) 下列审计程序中属于分析程序的有() 分析程序的适用范围中,必须执行的审计程序有()。 以下关于在总体复核阶段运用分析程序的说法中,错误的是() 内部审计人员应当合理运用职业判断,根据需要在审计过程中执行分析程序。---审计部() 下列审计过程中,不会采用分析程序的是( )。 下列有关注册会计师在临近审计结束时运用分析程序的说法中,错误的是()。 下列有关注册会计师在临近审计结束时运用分析程序的说法中,错误的是( )。 下列关于运用分析程序的说法中,错误的是()。 下列关于国家审计程序中的审计计划阶段的说法中,不正确的是() 下列审计程序中不属于应收账款分析程序的是( )。 在审计报告阶段,注册会计师运用分析性复核的结论印证其他审计程序所得出的结论的直接目的在于()。 (2017年)下列关于注册会计师在临近审计结束时运用分析程序的说法中,错误的是( )。 内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
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