多选题

税务师在代理房产税的纳税申报时,发现企业如下情况,企业的处理正确的有( )。

A. 核查时发现企业在确定房屋的原值时,将中央空调的价值从房屋原值中扣除
B. 核查时发现企业将原有的房产投人生产经营中使用后,从生产经营之月起计算缴纳房产税
C. 核查企业的“其他业务收入”科目时,发现企业将办公楼其中一层出租,但是由于其他几层仍由企业自己生产经营使用,所以对整栋办公楼按照从价计征的方式计算房产税
D. 某企业房屋大修导致连续停用8个月,已经按照规定计提了房产税
E. 现场勘察企业的房屋时,发现企业将自有的车库无偿借给邻近的公安局使用,当期没有计算房产税

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多选题
税务师在代理房产税的纳税申报时,发现企业如下情况,企业的处理正确的有()。
A.核查时发现企业在确定房屋的原值时,将中央空调的价值从房屋原值中扣除 B.核查时发现企业将原有的房产投入生产经营中使用后,从生产经营之月起,开始计算缴纳房产税 C.核查企业的“其他业务收入“科目时.发现企业将办公楼其中一层出租,但是由于其他几层仍由企业自己生产经营使用,所以对整栋办公楼按照从价计征的方式计算房产税 D.某企业房屋大修导致连续停用8个月,已经按照规定计提了房产税 E.现场勘察企业的房屋时,发现企业将白有的车库无偿借给邻近的公安局使用,当期没有计算房产税
答案
多选题
税务师在代理房产税的纳税申报时,发现企业如下情况,企业的处理正确的有( )。
A.核查时发现企业在确定房屋的原值时,将中央空调的价值从房屋原值中扣除 B.核查时发现企业将原有的房产投入生产经营中使用后,从生产经营之月起,开始计算缴纳房产税 C.核查企业的“其他业务收入”科目时,发现企业将办公楼其中一层出租,但是由于其他几层仍由企业自己生产经营使用,所以对整栋办公楼按照从价计征的方式计算房产税 D.某企业房屋大修导致连续停用8个月,已经按照规定计提了房产税 E.现场勘察企业的房屋时,发现企业将自有的车库无偿借给邻近的公安局使用,当期没有计算房产税
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税务师在代理房产税的纳税申报时,发现企业如下情况,企业的处理正确的有( )。
A.核查时发现企业在确定房屋的原值时,将中央空调的价值从房屋原值中扣除 B.核查时发现企业将原有的房产投人生产经营中使用后,从生产经营之月起计算缴纳房产税 C.核查企业的“其他业务收入”科目时,发现企业将办公楼其中一层出租,但是由于其他几层仍由企业自己生产经营使用,所以对整栋办公楼按照从价计征的方式计算房产税 D.某企业房屋大修导致连续停用8个月,已经按照规定计提了房产税 E.现场勘察企业的房屋时,发现企业将自有的车库无偿借给邻近的公安局使用,当期没有计算房产税
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多选题
注册税务师在代理房产税的纳税申报时,发现企业如下情况,企业的处理正确的有()
A.核查时发现企业在确定房屋的原值时,将中央空调的价值从房屋原值中扣除 B.核查时发现企业将原有的房产投入生产经营中使用后,从生产经营之月起,开始计算缴纳房产税 C.核查企业的“其他业务收入”科目时,发现企业将办公楼其中一层出租,但是由于其他几层仍由企业自己生产经营使用,所以对整栋办公楼按照从价计征的方式计算房产税 D.某企业房屋大修导致连续停用8个月,已经按照规定计提了房产税 E.现场勘察企业的房屋时,发现企业将自有的车库无偿借给邻近的公安局使用,当期没有计算房产税
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单选题
税务师代理某企业填报房产税纳税申报表,其“从价计税的房产原值”是指()
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单选题
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答案
多选题
税务师在代理消费税的纳税申报时,以下说法中正确的有( )。
A.代理自产应税消费品纳税申报时,首先应该确定的是应税消费品适用的税目税率 B.代理委托加工应税消费品业务时,首先应该确定的是双方是否为委托加工业务 C.委托加工应税消费品业务中,如果是代理委托方的消费税纳税申报的,应该向主管税务机关报送代扣代缴申报表 D.代理生产企业出口应税消费品的申报时,出口应税消费品发生退关或国内退货,出口时已予以免税的,经所在地主管税务机关批准,可暂不办理补税,待其转为国内销售时,再在当期办理补缴消费税的申报手续,于报送消费税纳税申报表的同时,提供“出口货物转内销证明” E.代理外贸企业出口应税消费品的申报时,出口应税消费品已经办理退税后,发生了退关或外国退货的,外贸企业应在当期向主管税务机关申报补缴已退消费税税款,税务师代理办理“出口商品退运已补税证明”
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多选题
注册税务师在代理消费税的纳税申报时,以下说法中正确的有()。
A.代理自产应税消费品纳税申报时,首先应该确定的是应税消费品适用的税目税率 B.代理委托加工应税消费品业务时,首先应该确定的是双方是否为委托加工业务 C.委托加工应税消费品业务中,如果是代理委托方的消费税纳税申报的,应该向主管税务机关报送代扣代缴申报表 D.代理有进出口经营权的生产企业自营出口应税消费品的申报时,应该向主管税务机关提供“两单两票”办理免税手续 E.代理外贸企业出口应税消费品的申报时,出口应税消费品已经办理退税后,发生了退关或外国退货的,外贸企业应在当期向主管税务机关申报补缴已退消费税税款,注册税务师代理办理“出口商品退运已补税证明”
答案
多选题
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答案
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