多选题

内部审计整改工作机制包括哪些?()

A. 审计整改监督报告机制
B. 审计整改监督联动机制
C. 审计整改监督检查机制
D. 审计整改销号机制
E. 监督考核与问责机制
F. 结果通报机制

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多选题
内部审计整改工作机制包括哪些?()
A.审计整改监督报告机制 B.审计整改监督联动机制 C.审计整改监督检查机制 D.审计整改销号机制 E.监督考核与问责机制 F.结果通报机制
答案
判断题
被审计单位应将落实审计整改工作纳入议事决策范畴,加强对审计整改工作的组织领导,明确审计整改机制,制定审计整改工作方案,强化审计整改工作落实()
答案
判断题
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主观题
审计整改督查制度包括哪些内容?
答案
主观题
审计整改督查制度包括哪些内容
答案
多选题
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单选题
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单选题
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主观题
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答案
判断题
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
答案
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内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当通报批评并视情况抄送银监部门() 商业银行应当建立内部控制问题整改机制,明确整改责任部门,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位() 被审计单位应当自收到审计建议和审计决定下达之日起()日内, 将内部审计整改责任落实情况和整改工作方案报送公司纪审部 被审计单位应当自收到审计建议和审计决定下达之日起()日内, 将内部审计整改责任落实情况和整改工作方案报送公司纪审部 内部审计与外部审计的协调工作包括()。 行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和对接机制,对审计整改情况进行动态管理() 《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(集团审计工作通知[2021]2号的整改标准包括() 内部审计与外部审计的协调工作包括方面() 商业银行应当建立内部控制问题整改机制,明确整改责任人员,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位。 内部审计的主要工作方法包括()。 内部审计的主要工作方法包括( )。 《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(集团审计工作通知[2021]2号)的整改原则不包括() 内部审计的工作方法中,由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点,各分支机构定期组织查核,对照整改属于()。   下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责() 稽核审计部是审计整改工作的监督部门,主要职责不包括()。 物资采购内部控制包括哪些要素。---审计部() 内部财务审计工作流程包括()。 内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
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