判断题

内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()

查看答案
该试题由用户473****34提供 查看答案人数:3306 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户473****34提供 查看答案人数:3307 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
答案
判断题
内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容()
答案
单选题
内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。
A.三个月 B.每季度 C.半年 D.一年
答案
单选题
保险机构应每年()前向中国保监会提交上一年度的内部审计工作报告,报告中应包括公司年度审计工作计划和内部审计工作总结。
A.3月15日 B.5月15日 C.6月15日 D.7月15日
答案
多选题
审计实施方案中的审计工作要求,包括( )。
A.项目进度安排 B.审计组内部重要事项管理 C.针对审计事项确定的审计应对措施 D.审计人员职责分工
答案
单选题
审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应()
A.上报董事会 B.开展后续审计 C.强制执行 D.制止并追责 E. F.
答案
多选题
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()
A.为形成审计报告提供依据 B.说明审计目标的实现程度 C.为评价内部审计工作质量提供依据 D.证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则
答案
主观题
简要回答审计项目计划、审计工作方案和审计实施方案的区别
答案
单选题
内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于人()
A.1人 B.2人 C.3人 D.4人
答案
判断题
审计方案是对具体审计项目的审计程序及其时间等所作出的详细安排,是依据年度审计工作计划制定的,是年度审计工作计划的细化()
答案
热门试题
审计部门制订年度审计工作计划经单位分管审计工作领导审批后,认真抓好贯彻落实() 内部审计机构应当建立审计工作底稿() 内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于人。---审计部() 下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是() 注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 经审会年度审计工作计划有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 内部审计业务工作规范是依据内部审计工作办法制定的,是对内部审计人员实施一般审计业务和特殊目的的审计工作出具审计报告的具体规范() 审计工作底稿概念审计工作底稿 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 内部财务审计工作流程包括()。 总体来讲,内部审计工作底稿应该( )。 计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有()。    下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有( )。 内部审计人员开展内部审计工作不需要坚持()原则
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位