单选题

下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。

A. 被审计单位治理层
B. 被审计单位管理层
C. 被审计单位信息机构
D. 被审计单位内部审计机构

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单选题
下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。
A.被审计单位治理层 B.被审计单位管理层 C.被审计单位信息机构 D.被审计单位内部审计机构
答案
单选题
__负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.普通员工
答案
判断题
本行各级管理层负责建立职权范围内的内部控制并对其有效性负责,负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
答案
判断题
高级管理层负责制定具体的内部控制政策,对内部控制的充分性与有效性进行监测和评估()
答案
多选题
有关对控制有效性的内部监督和内部控制评价,下列说法中正确的有( )。
A.管理层对控制的监督包括考虑控制是否按计划运行,以及控制是否根据情况的变化作出恰当修改 B.对于企业或业务流程层面的监督可以通过持续的监督和管理活动、审计委员会或内部审计部门的活动,以及自我评价的方式等来实现 C.控制监督可以在企业层面或业务流程层面上实施 D.对于降低特定风险更为关键的控制可能会被更频繁地测试
答案
多选题
有关对控制有效性的内部监督和内部控制评价,下列说法中正确的有()
A.管理层对控制的监督包括考虑控制是否按计划运行,以及控制是否根据情况的变化作出恰当修改 B.对于企业或业务流程层面的监督可以通过持续的监督和管理活动、审计委员会或内部审计部门的活动,以及自我评价的方式等来实现 C.控制监督可以在企业层面或业务流程层面上实施 D.对于降低特定风险更为关键的控制可能会被更频繁地测试
答案
单选题
下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是( )。
A.计算 B.监盘 C.重复执行 D.函证
答案
单选题
下列各项中,可用来测试内部控制执行有效性的方法是()。   
A.分析    B.函证    C.外部调查    D.检查记录或文件   
答案
单选题
下列各项中,可用来测试内部控制执行有效性的方法是:
A.分析 B.函证 C.外部调查 D.检查记录或文件
答案
单选题
负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.业务部门
答案
热门试题
()负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估;负责执行董事会决策;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,高级管理层除负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估外,还负责() ( )负责对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。 证券公司应当建立合理的内部控制监督、检查与评价机制,确保内部控制的有效性。其中,(  )负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况,对内部控制的有效性负最终责任;(  )应对违反职责范围内的内部控制导致的风险和损失承担首要责任。 企业应对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理。下列各项中,该表述定义的内部控制要素是() 根据《商业银行内部控制指引》,董事会负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估() 风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( ) 下列各项中,在测试内部控制的运行有效性时应当获取的审计证据有( )。 ()有责任制定适当的内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。 对于监督发现的内部控制缺陷,( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理职责。 下列各项审计程序,可以用于测试控制有效性的有() 商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级() 商业银行的履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行检查,及时报告发现的问题,并监督整改() 内部审计有效性和整改情况应应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级() 内部控制五大要素中内部监督是指对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。下列不属于内部监督的是() 企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制报告() 企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()
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