多选题

下列因素中,很可能导致注册会计师实施较大控制测试范围的有( )。

A. 控制执行的频率越高
B. 在拟信赖内部控制的前提下,控制的预期偏差率越低
C. 对审计证据的相关性和可靠性的要求越高
D. 拟信赖控制运行有效性的期间越长

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多选题
下列因素中,很可能导致注册会计师实施较大控制测试范围的有( )。
A.控制执行的频率越高 B.在拟信赖内部控制的前提下,控制的预期偏差率越低 C.对审计证据的相关性和可靠性的要求越高 D.拟信赖控制运行有效性的期间越长
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多选题
以下因素中,很可能导致注册会计师实施较大控制测试范围的有()
A.控制执行的频率越低 B.控制的预期偏差率越低 C.对审计证据的相关性和可靠性的要求越高 D.拟信赖控制运行有效性的期间越长
答案
多选题
以下因素中很可能影响注册会计师实施较大控制测试范围的有()
A.控制执行的频率越低 B.控制的预期偏差率越低 C.对审计证据的相关性和可靠性的要求越高 D.拟信赖控制运行有效性的期间越长
答案
多选题
以下因素中,很可能导致注册会计师实施较小控制测试范围的有(   ) 。
A.控制执行的频率较低 B.控制的预期偏差率较低 C.对审计证据的相关性和可靠性的要求较高 D.拟信赖控制运行有效性的期间较长
答案
多选题
下列情形中,很可能表明有损注册会计师良好职业行为的有()。
A.无根据地比较自己和其他事务所注册会计师的工作 B.夸大宣传其提供的服务拥有的资质或获得的经验 C.客观真实、得体地向社会公众传递信息推介自己 D.客观真实地向社会公众推介自己的职业领域和工作范围
答案
多选题
以下异常情况中,很可能导致注册会计师无法继续执行审计业务的有()
A.审计测试结果表明存在重大且广泛的舞弊风险 B.对管理层诚信产生重大疑虑 C.被审计单位没有遏制住舞弊的发生 D.被审计单位没有针对舞弊采取适当的.注册会计师根据具体情况认为必要的措施
答案
多选题
以下异常情况很可能导致注册会计师无法继续执行审计业务的有(  )。
A.审计测试结果表明存在重大且广泛的舞弊风险 B.对管理层诚信产生重大疑虑 C.被审计单位没有遏制住舞弊的发生 D.被审计单位没有针对舞弊采取适当的、注册会计师根据具体情况认为必要的措施
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多选题
以下情形中,很可能表明注册会计师违反保密原则的有()。
A.在未得到客户同意的情况下,将客户利润分配政策提供给客户所在行业的竞争对手 B.在未得到客户授权情况下,向行业监管机构报告其发现的客户的偷税行为 C.在未得到客户授权情况下,向法庭提供作为共同被告而证实自己无过失的审计工作底稿 D.在未得到客户授权情况下,向后任注册会计师提供审计工作底稿
答案
多选题
以下情形中,很可能表明注册会计师违反保密原则的有()。
A.在未得到客户同意的情况下,将客户利润分配政策提供给客户所在行业的竞争对手 B.在未得到客户授权情况下,向行业监管机构报告其发现的客户的偷税行为 C.在未得到客户授权情况下,向法庭提供作为共同被告证实自己无过失的审计工作底稿 D.在未得到客户授权情况下,向后任注册会计师提供审计工作底稿
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多选题
下列情形中,注册会计师应当实施控制测试的有()。
A.重大错报风险较低 B.预期控制的运行是有效的 C.仅实施实质性程序并不能够提供认定层次充分、适当的审计证据 D.针对特别风险的控制
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下列情形中,注册会计师应当实施控制测试的有(  )。 如果存在下列风险,以下做法中,很可能不被注册会计师采纳的是(  )。 如果存在下列风险,以下做法中,很可能不被注册会计师采纳的是()。 注册会计师在确定某项控制的测试范围时通常考虑下列因素 在下列情形中,注册会计师应当实施控制测试的有( ) 下列活动中,很可能被视为注册会计师代行审计客户管理层职责的有() 下列活动中,很可能被视为注册会计师代行审计客户管理层职责的有()。 下列注册会计师实施控制测试的必要情况有() 下列活动中,很可能被视为注册会计师代行审计客户管理层的职责的有()。 下列情形中,注册会计师应当设计和实施控制测试的有( )。 A注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是(  )。 注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是(  )。 甲公司下列情况中,注册会计师应实施控制测试的是(  )。 下列情形中,注册会计师应当设计和实施控制测试的有() 甲公司下列情况中,注册会计师应当实施控制测试的有() 在确定控制测试的范围时,注册会计师考虑的因素有()。 注册会计师在下列哪些情况下实施控制测试?( ) 下列关于注册会计师拟实施的对控制测试的说法中,恰当的可能有() D注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是()。 下列关于A注册会计师实施控制测试的说法中,不恰当的是()。
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