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内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()
单选题
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()
A. 挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议
B. 通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序
C. 为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案
D. 积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息
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单选题
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()
A.挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议 B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序 C.为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案 D.积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息
答案
单选题
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?
A.挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议; B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序; C.为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案; D.积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息
答案
单选题
内部审计师一般通过多种方式为管理层的决策过程献计献策,但以下哪项内容除外?()
A.挑选咨询公司,就外包事宜为高层管理人员提供咨询建议 B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序 C.为具体公司组织结构问题提出可能的解决方案 D.积累数据,获取不同意见,并向高层管理人员报告信息
答案
判断题
为企业管理决策献计献策,千方百计满足其需求。
答案
单选题
有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
A.外部审计师熟悉组织流程,它的年度审计报告提供了对组织的深入了解 B.外部审计的规模,能聘用富有经验的、有胜任能力的员工 C.外部审计的规模,它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工 D.外部审计的结构。它可以更容易地满足远距离的业务要求
答案
单选题
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()
A.欺诈 B.不重要的弱点 C.非法行为 D.威胁信息安全
答案
单选题
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。 B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。 C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。 D.对凭证的付款由财务部门控制。
答案
主观题
“上策”“献计献策”,“策”有“()”“策略”的含义。
答案
单选题
管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩标准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
A.保证他们的解释是合理的 B.保证他们的解释与行业惯例一致 C.就用于衡量业绩的标准与被审计单位达成一致 D.将管理层的异议写入审计报告
答案
单选题
内部审计师应该对组织的经营持续计划过程做出定期评价,以保证高级管理层了解灾难准备情况,在发生灾难前,内部审计师鼓励管理层制定灾难管理程序的第一步是:
A.协助管理层开展风险分析 B.创建风险管理小组 C.对经营活动恢复和控制的有效性进行监督 D.制定应急管理计划
答案
热门试题
企业管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩相准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
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某县围绕发展经济,召集有关专家开“神仙会”,畅所欲言、献计献策,以做出决策,这种方法属于()。
假定内部审计师发现问题很严重,并认为管理层应该立即采取行动。以下哪项有关内部审计师沟通结果并进行后续追踪的表述是正确的:Ⅰ.内部审计师应该立即主动监控这种情形直到采取纠正措施。Ⅱ.即便审计工作尚未结束,也应将最初的发现与管理高层和审计委员会沟通。Ⅲ.内部审计师应该立即测试由管理层实施的活动,以确定他们是否对问题进行了补救()
《标准》要求内部审计师了解与管理层舞弊相关的因素(危险信号)。下列哪项因素通常与管理层舞弊无关()
内部审计师向高级管理层或董事会报告舞弊,应当在以下哪种情形出现的时候?( )
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内部审计师的风险评估不需要检查管理层的风险评估过程和报告。
某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是()
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请你从改革的角度,为全面建成小康社会献计献策?
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