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内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()
单选题
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()
A. 挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议
B. 通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序
C. 为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案
D. 积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息
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单选题
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()
A.挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议 B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序 C.为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案 D.积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息
答案
单选题
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?
A.挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议; B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序; C.为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案; D.积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息
答案
单选题
内部审计师一般通过多种方式为管理层的决策过程献计献策,但以下哪项内容除外?()
A.挑选咨询公司,就外包事宜为高层管理人员提供咨询建议 B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序 C.为具体公司组织结构问题提出可能的解决方案 D.积累数据,获取不同意见,并向高层管理人员报告信息
答案
判断题
为企业管理决策献计献策,千方百计满足其需求。
答案
单选题
有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
A.外部审计师熟悉组织流程,它的年度审计报告提供了对组织的深入了解 B.外部审计的规模,能聘用富有经验的、有胜任能力的员工 C.外部审计的规模,它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工 D.外部审计的结构。它可以更容易地满足远距离的业务要求
答案
单选题
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()
A.欺诈 B.不重要的弱点 C.非法行为 D.威胁信息安全
答案
主观题
“上策”“献计献策”,“策”有“()”“策略”的含义。
答案
单选题
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。 B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。 C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。 D.对凭证的付款由财务部门控制。
答案
单选题
管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩标准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
A.保证他们的解释是合理的 B.保证他们的解释与行业惯例一致 C.就用于衡量业绩的标准与被审计单位达成一致 D.将管理层的异议写入审计报告
答案
单选题
内部审计师应该对组织的经营持续计划过程做出定期评价,以保证高级管理层了解灾难准备情况,在发生灾难前,内部审计师鼓励管理层制定灾难管理程序的第一步是:
A.协助管理层开展风险分析 B.创建风险管理小组 C.对经营活动恢复和控制的有效性进行监督 D.制定应急管理计划
答案
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企业管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩相准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
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假定内部审计师发现问题很严重,并认为管理层应该立即采取行动。以下哪项有关内部审计师沟通结果并进行后续追踪的表述是正确的:Ⅰ.内部审计师应该立即主动监控这种情形直到采取纠正措施。Ⅱ.即便审计工作尚未结束,也应将最初的发现与管理高层和审计委员会沟通。Ⅲ.内部审计师应该立即测试由管理层实施的活动,以确定他们是否对问题进行了补救()
《标准》要求内部审计师了解与管理层舞弊相关的因素(危险信号)。下列哪项因素通常与管理层舞弊无关()
内部审计师向高级管理层或董事会报告舞弊,应当在以下哪种情形出现的时候?( )
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某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是()
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请你从改革的角度,为全面建成小康社会献计献策?
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