单选题

以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。

A. 杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定
B. 杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C. 杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付
D. 杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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单选题
以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。
A.杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定 B.杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付 D.杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
答案
单选题
以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。
A.丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理 B.丙公司加强应付账款和应付票据的管理,由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项 C.丙公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核 D.丙公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易
答案
单选题
A注册会计师了解到甲公司与付款交易相关的以下内部控制内容中,不符合内部会计控制规范要求的是()。
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件 B.甲公司定期与供应商核对应付账款 C.甲公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付 D.甲公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票
答案
多选题
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
A.X公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.X公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.X公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是( )。
A.退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.应付票据、预付账款等往来款项 C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付 D.结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
答案
单选题
下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是()
A.出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管 D.应当建立对货币资金业务的监督检查制度,定期和不定期地进行检查
答案
多选题
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。
A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门 B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。 C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。 D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近, E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
答案
多选题
注册会计师了解到被审计单位与付款交易相关的下列内部控制内容中,符合内部控制规范要求的有( )。
A.被审计单位建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定 B.被审计单位定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.被审计单位已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付 D.被审计单位财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
热门试题
某公司以下做法不符合合同管理内部控制要求的有() 注册会计师在研究评价M公司成本费用的相关内部控制时,了解到的控制措施中不符合规定的是(  )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,不符合内部控制要求的是( ) 注册会计师在研究评价M公司成本费用的相关内部控制时,了解到如下的控制措施。其中不符合规定的是() 以下有关销售交易相关内部控制的说法中恰当的有(  )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是(  )。 以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是(  )。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 下列选项中,不符合采购业务内部控制要求与措施的有() 以下与付款业务相关的内部控制相违背的是() 下列哪项不符合猩红热发病的相关内容() 下列行为中,不符合内部控制要求的是( )。 下列行为中,不符合内部控制要求的有()。 下列资料中不符合内部控制要求的为()。 下列行为中,不符合内部控制要求的是() 针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是() 下列不符合现金管理内部控制制度的是______。 了解、检查科技项目内部控制的相关内容不包括()。
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