多选题

下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。

A. 企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门
B. 对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。
C. 出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。
D. 存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,
E. 在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

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多选题
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。
A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门 B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。 C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。 D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近, E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
答案
单选题
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
A.X公司建立了退货管理制度,对退货条件 B.X公司定期与供应商核对应付账款 C.X公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.X公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票
答案
单选题
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
A.X公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.X公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.X公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.X公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
答案
单选题
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。
A.采购人员负责审批采购申请 B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同 C.验收人员填制验收单 D.仓库保管人员负责验收货物
答案
主观题
简述采购与付款业务流程。
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.仓库保管人员负责购进货物的验收 D.由业务经办人员对卖方发票进行检查 E.作废的支票与未签发的支票一同保管
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.采购部门定期对卖方发票、验收单、订购单进行检查 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
以下哪些属于采购与付款业务流程?()
A.货款结算 B.采购作业 C.请购 D.采购决策
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.确定供应商发票计算的正确性能够降低应付账款的准确性 B.订购单的连续编号控制能够有效降低应付账款“完整性”认定错报风险 C.支票预先顺序编号能够确保支出支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性 D.连续编号的验收单与应付账款的“存在”认定最有关
答案
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以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。 下列各项中,属于生产与存货循环业务流程内部控制中存在缺陷的是( )。 采购和付款业务流程包括()。 以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括() 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动陈述中,恰当的包括()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 在设计内部支票付款签发的业务流程时,正确的流程顺序应为( ) 下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()   以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括()
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