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经适当批准和有预先编号的凭单为记录采购交易提供了依据,这些控制主要与()认定相关。
多选题
经适当批准和有预先编号的凭单为记录采购交易提供了依据,这些控制主要与()认定相关。
A. 准确性和计价
B. 发生
C. 完整性
D. 分类和可理解性
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多选题
经适当批准和有预先编号的凭单为记录采购交易提供了依据,这些控制主要与()认定相关。
A.准确性和计价 B.发生 C.完整性 D.分类和可理解性
答案
多选题
记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单,这项功能的控制包括( )。
A.确定供应商发票的内容与相关的验收单订购单的一致性 B.确定供应商发票计算的正确性 C.编制有预先顺序编号的付款凭单,并附上支持性凭证,同时独立检查付款凭单的正确性 D.在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
答案
多选题
记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中,属于与之相关的内部控制的有( )。
A.独立检查付款凭单计算的正确性 B.由被授权人员在凭单上签字,以示批准照此凭单要求付款 C.确定销售发票计算的正确性 D.编制有预先顺序编号的付款凭单
答案
多选题
记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单,这项控制的功能包括( )。
A.确定供应商发票的内容与相关的验收单订购单的一致性 B.确定供应商发票计算的正确性 C.编制有预先顺序编号的付款凭单,并附上支持性凭证,同时独立检查付款凭单计算的正确性 D.在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
答案
多选题
采购与付款循环的下列相关凭单中,编制后需要相关人员签字批准的有( )。
A.请购单 B.订购单 C.验收单 D.付款凭单
答案
论述题
某企业的采购部在收到生产需求部门直接提交的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先未经连续编号的订购单。采购的货物运达后,采购部根据订购单的要求验收货物,编制一式多联的未连续编号的验收单。验收单一联交采购部,登记采购明细账和编制付款凭单。付款凭单经批准后,月末交会计部审核和支付采购款项。会计部收到付款凭单后,编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。 要求:请分析该企业采购与付款业务的内部会计控制缺陷,并进行修正性设计。
答案
多选题
采购与付款循环的下列相关凭单中,编制后需要相关人员签字批准的有( )。
A.请购单 B.订购单 C.验收单 D.付款凭单
答案
主观题
某企业需要采购多种材料,每种材料可由多个供应商提供,每个供应商可以为企业提供多种材料.材料有材料编号、材料名称和规格等属性;供应商有供应商编号、名称、地址和电话等属性.采购时需要记录日期和数量等信息.要求:①根据上述语义设计
A.E B.R图;②将 C.E-
答案
单选题
在采购业务中,如果被审计单位规定应付凭单部门填制下列凭单中的(),注册会计师将认可其职责分离的适当性
A.付款凭单 B.付款凭证 C.验收单 D.卖方发票
答案
主观题
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价: (1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。 (2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员S进行询价,职员M确定供应商,再由其职员P负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。 (3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 (4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。 (5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。 (6)每月末,由不登记应付账款明细账的人员与供应商核对应付账款、应付票据等往来款项,如有不符,及时查明原因。 要求: 结合以上(1)至(6),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议。
答案
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根据客户采购订单,货物从仓库运出,然后经核对过的送货单和采购订单被送至开票部门来准备销售发票,送货单既没有被清点也没有预先编号。针对这一控制弱点应扩大采取哪些实质性测试?
根据客户采购订单,货物从仓库运出,然后经核对过的送货单和采购订单被送至开票部门来准备销售发票,送货单既没有被清点也没有预先编号。针对这一控制弱点应扩大采取哪项实质性测试?
B股份有限公司(以下简称B公司)产品采购以B公司仓库为交货地点。B公司目前主要采用手工会计系统。C和D注册会计师负责于2013年10月25日至11月10日对B公司的内部控制进行了解、测试与评价。(1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。请购单未设置编号,但每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。(2)采购部收到经批准的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。(3)验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收,完成验收后,将原材料交由仓库人员存入库房,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联,其中两联分送应付凭单部门和仓库部门,一联留存验收部门。(4)应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。要求:针对资料中第(1)至第(4)项,判断B公司的内部控制程序在设计上是否存在缺陷。请分别予以指出,并简要说明理由,如果存在缺陷,提出改进建议
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根据客户的采购定单,货物从仓库运出,然后经核对过的送货单和采购定单被送至开票部门来准备销售发票,送货单既没有被清点也没有预先编号。针对这一控制弱点应扩大采取的实质性测试是:
柜员在办理卡存取款业务时,如果网点提供免填单服务的,客户可以不填写存、取款凭单,但必须在打印交易记录的()上签名确认
经()批准,年度稽查工作计划可以适当调整。
下列情形的项目,经批准后可以采用竞争性磋商方式采购的有()
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