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审计部、纪委对各子公司网上采购业务负有监督、检查及后台监控、监察职能,对违规操作提出整改意见()

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判断题
审计部、纪委对各子公司网上采购业务负有监督、检查及后台监控、监察职能,对违规操作提出整改意见()
答案
单选题
某公司审计部组成审计组对子公司的股权投资项目进行审计属于:
A.社会审计 B.民间审计 C.内部审计 D.国家审计
答案
判断题
各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部()
答案
判断题
操作人员反馈不属于采购监督方式。---审计部()
答案
判断题
审计部◆操作人员反馈不属于采购监督方式()
答案
多选题
某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。
A.社会审计 B.财务审计 C.事后审计 D.就地审计 E.内部审计
答案
多选题
某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。   
A.社会审计    B.财务审计    C.事后审计    D.就地审计    E.内部审计   
答案
多选题
采购负债确认及付款执行情况审计,主要内容包括.。---审计部()
A.审查负债的确认是否正确 B.审查应付账款的登记是否正确 C.审查付款处理是否合规 D.审查预付账款处理是否合规 E.审查应付账款余额的整体合理性
答案
单选题
在独立评价阶段,各运行子公司内部审计部门的具体职责不包括()。
A.收集资料 B.安排相关后勤工作 C.收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见,并及时提交给评价人员 D.获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料
答案
单选题
对大、中型规模的组织开展物资采购审计,适合采用下列哪种审计模式。---审计部()
A.行为监督式审计 B.流程管理式审计 C.重点抽查式审计 D.项目管理式审计
答案
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设备、材料采购审计不包括以下哪种审计方法。---审计部() 合规审计部负责监督和检查各部门的业务连续性管理工作() 审计部◆采购合同审计应关注的风险领域,包括() 采购合同审计应关注的风险领域,包括。---审计部() 审查采购物资途中损耗,包括.。---审计部() 物资采购内部控制包括哪些要素。---审计部() 物资采购计划审计主要内容主要有。---审计部() 省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部() 审计部◆采购风险管理包括物资采购风险识别、风险评估和() 采购风险管理包括物资采购风险识别、风险评估和。---审计部() 物资采购后续审计应关注的风险领域,包括等。---审计部() 个人网上银行跨行实时收款属于免费项目。---审计部() 为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司纪检监察审计部负责牵头 为加强物资的验收管理,公司成立内控监督检查领导小组,内控内控监督检查领导小组由公司纪检监察审计部负责牵头() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 根据集团公司《内部审计管理办法》,内部审计机构应在实施检查前()工作日内向被审计部门、子公司发出《审计通知书》 审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督,所以审计部门只需对业务部门进行审计,没有必要对负责风险管理的部门进行审计() 根据中国电信集团规定,主要负责对采购活动进行审计及监督检查() 对100万元以上大额存款进行检查,应做到双人核对及。(审计部)() 公司加强对采购行为的监督管理,建立阳光采购监督站,将每笔采购业务进行网上公示,每半年对供应商动态管理情况进行公示()
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