单选题

在独立评价阶段,各运行子公司内部审计部门的具体职责不包括()。

A. 收集资料
B. 安排相关后勤工作
C. 收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见,并及时提交给评价人员
D. 获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料

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单选题
在独立评价阶段,各运行子公司内部审计部门的具体职责不包括()。
A.收集资料 B.安排相关后勤工作 C.收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见,并及时提交给评价人员 D.获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料
答案
单选题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )
A.反馈控制 B.战略计划 C.政策与程序 D.前馈控制
答案
单选题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
A.反馈控制; B.战略计划; C.政策与程序; D.前馈控制。
答案
单选题
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
A.独立化 B.垂直化 C.集中化 D.自主
答案
判断题
保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种保障作用
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种评价作用
答案
判断题
内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
答案
多选题
商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
答案
判断题
内部审计部门可以不独立于外部监督。
答案
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内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 内部审计部门的独立性体现在()。 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。 要求: (1)判断甲公司上述有关内部审计部门的设置是否恰当,并简要说明理由。 (2)假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。 甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。要求:(1)判断甲公司上述有关内部审计部门的设置是否恰当,并简要说明理由。(2)假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。 1.甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。要求:(1)判断甲公司上述有关内部审计部门的设置是否恰当,并简要说明理由。(2)假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有(  )。 Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,设立内部审计部门 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 下列哪项不是内部审计部门的典型职责?() 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是() 根据集团公司《内部审计管理办法》,内部审计机构应在实施检查前()工作日内向被审计部门、子公司发出《审计通知书》 合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门不定期的独立评价。 内部审计是指的( )独立于财会部门以外的专职审计部门所进行的审计。 内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。<br/>Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告<br/>Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况<br/>Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计<br/>Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门 内部审计部门内设信息科技审计岗位的职责不包括() 寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,下列选项中属于寿险公司内部控制主体的是():①董事长;②总精算师;③ 内部审计部门的部门经理;④股东 下列不属于内部控制审计部门职责的是()
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