多选题

下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()

A. 内部控制是一个过程
B. 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
C. 有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现
D. 内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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单选题
下列有关企业内部控制工作表述正确的是()。
A.单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作 B.企业根据实际情况,可暂不开展内部控制工作 C.各部门间互相牵制以达到内部控制的目的 D.由董事会或类似机构负责组织协调内部控制工作
答案
多选题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()。
A.内部控制是一个过程 B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的 C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现 D.内部控制的目标包括企业经营管理合法合规、企业利润最大化、财务报告真实完整等 E.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为
答案
主观题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的是
答案
主观题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有
答案
多选题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()
A.内部控制是一个过程 B.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现 D.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为
答案
单选题
下列有关企业内部控制目标的表述中,不正确的是()
A.企业经营管理合法合规 B.追求利润最大化 C.财务报告真实完整 D.促进企业实现发展战略
答案
多选题
下列有关企业内部控制评价报告的披露或报送的说法中正确的有()。
A.企业董事会或类似权力机构应当对内部控制评价报告的真实性负责 B.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日 C.企业应当于评价报告的基准日后4个月内报出内部控制评价报告 D.对于评价报告的基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的事项,企业应当对评价结论进行相应调整
答案
单选题
下列有关企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
A.重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 B.如果以前年度发现的内部控制缺陷未得到有效整改,则注册会计师需要评价这些缺陷对当期的内部控制审计意见的影响 C.即使信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师仍需要对该自动化控制实施前推测试,以获取充分、适当的审计证据 D.内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强
答案
单选题
下列有关企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并对其有效性发表审计意见 B.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.注册会计师应当获取内部控制在基准日前后足够长的期间内有效运行的审计证据 D.被审计单位评价基准日与内部控制审计基准日一致
答案
多选题
下列有关企业内部研发支出的说法中,正确的有()
A.研究阶段的支出应当全部费用化 B.研究阶段的支出满足资本化条件的资本化,不满足资本化条件的费用化 C.开发阶段的支出应当全部资本化 D.开发阶段的支出满足资本化条件的资本化,不满足资本化条件的费用化 E.费用化的研发支出,在发生时通过“研发支出——费用化支出”科目进行归集,期末转入当期损益
答案
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