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IS审计师在发布的审计报告中指出边界网络网关没有防火墙保护机制,并建议使用某供应商的产品来应对这个脆弱性。这里审计师的错误表现在?()
单选题
IS审计师在发布的审计报告中指出边界网络网关没有防火墙保护机制,并建议使用某供应商的产品来应对这个脆弱性。这里审计师的错误表现在?()
A. 职业独立
B. 组织独立性
C. 技术能力
D. 职业技能
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单选题
IS审计师在发布的审计报告中指出边界网络网关没有防火墙保护机制,并建议使用某供应商的产品来应对这个脆弱性。这里审计师的错误表现在?()
A.职业独立 B.组织独立性 C.技术能力 D.职业技能
答案
单选题
信息系统审计师出具审计报告指出边界网关缺少防火墙保护,并推荐了一个外部产品来解决这一缺陷。信息系统审计师违反了()。
A.专业独立性 B.组织独立性 C.技术能力 D.专业能力
答案
单选题
IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理()
A.暂停审计直至找到工作记录 B.依靠以前的审计报告 C.对于风险最高的区域重新测试控制 D.通知审计管理层,重新测试控制
答案
单选题
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A.有关审计发现原因的意见表述 B.对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述 C.对审计期间形成的事实和意见的表述 D.对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
IS审计师准备审计报告时需要确认对审计结果的支持来源于?()
A.IS管理层的声明 B.其它审计员的工作报告 C.组织的控制自我评估 D.充分
答案
单选题
IS审计师准备审计报告时需要确认对审计结果的支持来源于()
A.IS管理层的声明 B.其它审计员的工作报告 C.组织的控制自我评估 D.充分、合适的审计证据
答案
单选题
以下哪项是外部审计师出具保留意见审计报告的原因:
A.根据公众会计原则,除了个别事项外,都公允地反映了财务状况和审计期间的经营状况 B.没有公允地反映财务状况和审计期间的经营效果,且拒绝进行调整 C.管理层的管理情况良好,管理层按公司制度履行,且报告公允反映财务状况和经营状况 D.管理情况不好,没有按公司制度履行
答案
单选题
对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施?()
A.只有经过高级管理层的同意才能开展跟踪活动 B.确定开展跟踪活动的范围 C.开展跟踪活动 D.将关于审计建议的重要性的报告再次提交给管理层
答案
单选题
提供有用、及时的信息,并促进经营的改善,是内部审计师的目标。为了在审计报告中实现这些目标,审计师应当( )。
A.向高层管理者提供的报告强调经营工作的缺陷情况 B.向经营管理者提供的报告强调总体关注事项和风险 C.在同被审计单位讨论之前提供书面信息 D.提供的报告可以满足经营者和高层管理者的期望和感受
答案
热门试题
如果审计师出于某种原因无法独立于被审计机构,那么出具的审计报告类型应为( )。
内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该()
内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:( )
IIA《准则》要求内部审计主管决定向何人发送最终审计报告。审计报告中包含公司应付账款系统重大内部控制薄弱环节方面的发现。内部审计主管选择了几份审计报告复印件送交审计委员会以及外部审计师。下列( )是向审计委员会和外部审计师发送审计报告复印件的最可能理由。
在审计报告确认发现的结果finding后,被审计方迅速采取了纠正行动。审计师应该()
如果审计师出于某种原因无法独立于被审计机构,那么出具的审计报告类型应为( )。
以下哪项建议最有可能增加审计师做一场成功的审计报告演讲的机会?( )
在编制年度财务报表的审计报告时,注册会计师通常无需在引言段中指出()。
在编制年度财务报表的审计报告时,注册会计师通常无需在引言段中指出()。
信息系统审计师检查IT控制的效力时,发现以前的审计报告,没有相应的工作底稿,他(她)该怎么办()
当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告
如果注册会计师在审计报告中提及专家的工作,并且这种提及与理解审计报告中的非无保留意见相关,注册会计师应当在审计报告中指明()
如果注册会计师在审计报告中提及专家的工作,并且这种提及与理解审计报告中的非无保留意见相关,注册会计师应当在审计报告中指明( )。
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
审计报告是发挥内部审计的( )作用的必要条件,是反映内部审计师能力与业绩的证明文件。
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
非标准审计报告指标准审计报告以外的其他审计报告,包括__________________的审计报告和______________的审计报告
审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
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