单选题

IS审计师应建议采取以下哪项措施来保护数据仓库中存储的特定敏感信息()

A. 实施列级和行级权限
B. 通过强密码增强用户身份认证
C. 将数据仓库组织成为特定主题的数据库
D. 记录用户对数据仓库的访问

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单选题
IS审计师应建议采取以下哪项措施来保护数据仓库中存储的特定敏感信息()
A.实施列级和行级权限 B.通过强密码增强用户身份认证 C.将数据仓库组织成为特定主题的数据库 D.记录用户对数据仓库的访问
答案
单选题
通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
A.避免再涉及该缺陷 B.询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息 C.与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现 D.计划进行第二次面谈,并通过其他方法确定该缺陷是否真实存在
答案
单选题
某公司的内部审计师正在对仓库重要产品的安全标准进行审计,但是仓库的保安措施十分严格,审计师没有资格进入仓库,因此无法开展必要的观察程序,根据《标准》,应该采取下列哪项措施来保证该审计程序的顺利进行()
A.内部审计师放弃该观察程序,采用其他程序予以代替 B.内部审计师告知仓库管理人员已经得到授权,必须进入仓库进行观察 C.审计章程中应该明确在何种情况下允许内部审计师使用组织的相关设施 D.内部审计师只需完成其他流程并在审计工作底稿中注明这一情况即可
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单选题
如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动()
A.对控制进行重新测试,以验证审计结果 B.邀请第三方对审计结果进行验证 C.将审计结果记入报告,同时注明部门经理的意见 D.对支持审计结果的证据进行重新验证
答案
单选题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批 B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认 C.使用历史记录点系统 D.对积压存货进行定期报告
答案
单选题
内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施()
A.实施数据备份和恢复 B.制定标准并监控该标准的遵守程度 C.确保只有授权的用户能更新数据库 D.建立控制机制以处理并行访问带来的问题
答案
单选题
审计师使用数据分析软件来监测被审计者的例外情况,不具有以下哪项优点:( )
A.可以计算财务数据错报的准确数额 B.软件可以根据特定的标准选择抽样样本 C.可以整体测试数据 D.决策风险会增加
答案
单选题
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()
A.记录更新所有交易日志 B.实施执行前与执行后报告 C.安装和使用追踪 D.实施数据库的完整性约束
答案
单选题
在审计一家大型钢铁企业的存货时,审计师未能从仓库找到账目上的某些存货。负责保管仓库的主任告知审计师,即将开展对存货管理系统的更新升级将解决审计师关注的问题。面对这种情况,审计师应该采取何种跟踪措施?()
A.安排一次对仓库存货的全面审计,建立存货管理制度 B.在存货管理系统更新升级之后安排一次跟踪审计 C.确定上述存货是否丢失,同时分析评价存货管理系统的更新升级能否解决上述问题 D.检查仓库保管人员的岗位职责,对相关人员进行职业培训
答案
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某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?() 为了防止拨号快速响应系统中的存储数据遭受未经授权的输入,IS审计师应建议() 某组织请求IS审计师提出建议来帮助其提高IP语音(VoIP)系统及数据通信的安全性和可靠性。以下哪项措施能实现这一目标() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 如果内部审计师想证实仓库中存货的存在性,那么以下哪项测试类型最有说服力() 以下哪项建议最有可能增加审计师做一场成功的审计报告演讲的机会?( ) 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 以下哪项应是IS审计师最为关注的() 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?() 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则() 许多大中型企业出于多种原因建立了数据仓库,以下哪项不是建立数据仓库的合适理由? 对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施?() 许多大中型企业出于多种原因建立了数据仓库,以下哪项不是建立数据仓库的合理理由 ______。 数据仓库的四种类型为:传统数据仓库、实时处理数据仓库、关联发现数据仓库、数据集市。 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 下面各项中,哪些是数据仓库的基本特征?——I.数据仓库是面向主题的Ⅱ.数据仓库的数据是集成的Ⅲ.数据仓库的数据是相对稳定的Ⅳ.数据仓库的数据是反映历史变化的
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