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一个没有经验的内审员通知高级审计师被审计单位的预算具有显著差异。高级审计师告诉新任审计人员不用担心因为他听说有个未经授权的停工导致该差异。下列哪项是最合适的?()
单选题
一个没有经验的内审员通知高级审计师被审计单位的预算具有显著差异。高级审计师告诉新任审计人员不用担心因为他听说有个未经授权的停工导致该差异。下列哪项是最合适的?()
A. 高级审计师应该停止审计直到能够完全解释差异
B. 新的审计人员应该充分调查此事,不打扰高级审计师
C. 高级审计师应该帮助新的审计人员制定适当收集证据的计划
D. 高级审计师使用合理的判断来缩减浪费的调查
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单选题
一个没有经验的内审员通知高级审计师被审计单位的预算具有显著差异。高级审计师告诉新任审计人员不用担心因为他听说有个未经授权的停工导致该差异。下列哪项是最合适的?()
A.高级审计师应该停止审计直到能够完全解释差异 B.新的审计人员应该充分调查此事,不打扰高级审计师 C.高级审计师应该帮助新的审计人员制定适当收集证据的计划 D.高级审计师使用合理的判断来缩减浪费的调查
答案
单选题
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当()
A.高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查 B.新审计师应该全力调查该事项而不要打扰高级审计师 C.高级审计师应该停止审计直到预算的变化得到充分解释 D.高级审计师应该帮助新审计师建立一个计划来收集恰当的证据
答案
单选题
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意因为他听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当?
A.高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查。 B.新审计师应该全力调查该事项而不要打扰高级审计师。 C.高级审计师应该停止审计直到预算的变化得到充分解释。 D.高级审计师应该帮助新审计师建立一个计划来收集恰当的证据。
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
A.①②③④ B.②⑤⑥ C.③⑤ D.⑤
答案
单选题
某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当?( )
A.新来的内部审计师应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师 B.高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查 C.高级审计师应当停止该项业务,直到差异原因得到全面的解释 D.高级审计师应当帮助新来的内部审计师制订收集恰当信息的计划
答案
单选题
高级审计师对一位助理审计员做出表现不好的评语。审计员请求审计主管更改评定。审计主管了解该审计师的表现而且同意高级审计师对他的评定,为此审计主管同意会见此人并同他讨论有关情形。审计主管最应当采取的行动是( )。
A.让高级审计师参加,以使事实不被误解 B.请人力资源主管参加,以保证不会做出不当的解释 C.私下会见该职员,告知同意原评定,表示愿意听其陈述另外的情况 D.私下会见该职员,询问其看法,并否认高级审计师的评定
答案
单选题
在审计师执行一个审计时,下面哪一个被视为一个预防性控制()
A.交易日志记录 B.事前和事后镜像报告 C.表格查询(tablelookups) D.跟踪和标签
答案
单选题
一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素()
A.恢复时间目标 B.业务影响分析 C.严重灾难的恢复能力 D.恢复点目标
答案
单选题
在软件开发的测试阶段结束时,IS审计师观察到一个中间软件错误没有被改正。没有采取措施解决这个错误。IS审计师该()
A.报告这个错误,让被审计对象的仲裁委员会进行一步研讨这个错误 B.尝试解决错误 C.建议提升问题级别 D.忽视错误,因为不能获得软件错误的客观证据
答案
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内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
某首席审计执行官最近检查了高级审计师的业绩表现,以此作为年度员工业绩评价的基础。他注意到一名高级审计师(A)一直在预计时间里完成审计业务,与被审计单位相处不错,但对被审计单位没有提出太多的改进建议。另一名高级审计师(B)总是超出计划的审计时间,而且总是对被审单位和机构提出很多关于成本节约的建议。假定两人均按组织的标准实施审计任务,而且审计任务要轮换。在评价审计师工作,且只考虑上述事实时,以下哪项最
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在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
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国家审计机关对被审计单位预算执行情况和其他财政收支情况进行的审计是()
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