登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册会计师(CPA)
>
审计
>
下列关于被审计单位销售与收款循环的主要业务活动,其中不恰当的是( )。
单选题
下列关于被审计单位销售与收款循环的主要业务活动,其中不恰当的是( )。
A. 客户订购单应当经适当授权审批才能被接受
B. 企业只能根据经批准的订购单才能开具一式多联的销售单
C. 仓库保管员同时负责验收货物入库
D. 商品仓库只有在收到经批准的销售单时才能供货
查看答案
该试题由用户924****33提供
查看答案人数:39195
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户924****33提供
查看答案人数:39196
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
下列关于被审计单位销售与收款循环的主要业务活动,其中不恰当的是( )。
A.客户订购单应当经适当授权审批才能被接受 B.企业只能根据经批准的订购单才能开具一式多联的销售单 C.仓库保管员同时负责验收货物入库 D.商品仓库只有在收到经批准的销售单时才能供货
答案
多选题
下列关于销售与收款循环的主要业务活动的说法中,正确的有()。
A.在办理和记录现金、银行存款收入时,最应关心的是货币资金失窃的可能性 B.开具账单,是指向客户寄送事先连续编号的销售发票 C.对于需要注销的坏账,应该获取货款无法收回的确凿证据,经适当审批后及时作会计处理 D.坏账准备提取的数额必须能够抵补企业以后无法收回的销货款
答案
多选题
被审计单位销售与收款循环中的内部核查程序的主要内容包括()
A.重点检查是否存在销售与收款交易不相容职务混岗的现象 B.重点检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 C.重点检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定 D.重点检查销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定
答案
多选题
被审计单位针对销售与收款循环中内部核查程序的主要内容包括( )。
A.检查是否存在销售与收款交易不相容职务混岗的现象 B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定 D.检查销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定
答案
多选题
下列被审计单位销售与收款循环容易出现重大错报风险的有( )。
A.公司实施多元化战略,涉足多种行业,且根据客户自身情况制定特定的退货约定 B.公司内部控制形同虚设,管理层凌驾于内部控制之上 C.公司治理层为管理层制定高于同行业的收入增长指标 D.公司未制定客户赊销信用政策
答案
多选题
以下属于销售与收款循环涉及的主要业务活动有()
A.接受客户订单 B.按销售单供货 C.验收商品 D.向客户开具账单 E.记录销售
答案
多选题
下列属于销售与收款循环中的业务活动的有( )
A.办理和记录现金、银行存款收入 B.核算产品成本 C.接受客户订单 D.批准赊销信用 E.开具账单
答案
多选题
典型的销售与收款循环包括的业务活动()
A.处理客户订单 B.验收商品并确认债务 C.批准赊销 D.发运商品 E.定期对账和催收款项
答案
单选题
下列不属于销售与收款循环中的业务活动是()
A.接受顾客订单 B.向顾客开具账单 C.注销坏账 D.确认与记录负债
答案
单选题
被审计单位销售与收款循环的自动化控制的下列设计中,存在设计缺陷的是()。
A.信用部门赊销审批后,系统自动更新应收账款明细账 B.当仓库部门输入出库信息,发运部门才能装运 C.销售单、发运单核对一致,才能打印发票 D.系统依据发运凭证和销售单自动生成连续编号的销售发票
答案
热门试题
下列属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
典型的销售与收款循环包括的业务活动有()
典型的销售与收款循环包括的业务活动有()
下列针对被审计单位销售与收款循环的重大错报风险的评估的说法中,恰当的有( )。
销售与收款循环中主要业务凭证不包括()
(2013年)典型的销售与收款循环包括的业务活动( )。
下列属于销售与收款业务循环风险的有()
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有()
下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有:
在赊销方式下,销售与收款循环包括的业务活动有()
在赊销方式下,销售与收款循环包括的业务活动有()。
下列说法中,针对被审计单位销售与收款循环的重大错报风险的评估的说法中恰当的有( )。
下列属于销售与收款业务循环业务流程的有()
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
在销售与收款循环的主要业务活动中,由财务部门负责的有()。
在销售与收款循环审计,下列()审计程序属于不可预见性方法
销售与收款循环业务的起点是( )
销售与收款循环业务的起点是()
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
销售与收款循环是针对企业财务报表审计的重要业务循环,审计师必须对其及其内部控制加以了解。试述销售与收款循环中的销售业务环节,以及销售交易的内部控制的基本要求。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP