单选题

审计行为研究显示,审计人员通过对程序的内部程序的评估来确定样本规模时是不一致的。甚至当审计人员在对控制的评估上取得一致时,这一问题仍然会发生。以下哪一项技术在减少审计人员确定样本规模的不一致上是有效的?()I.要求审计人员在利用属性抽样进行控制测试时,采用95%的置信水平II.建立专家系统”,或者书面的决策支持系统,将对控制结构的凭估和建议的测试所需的样本规模联系起来III.要求审计人员估计总体方差与标准差,利用这一信息计算控制测试所需的样本规模

A. 只有II
B. 只有I
C. I和III
D. I、II和III

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多选题
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
A.内部审计人员对被审计单位舞弊风险的认识 B.内部审计人员在本期是否实施了用以发现舞弊的程序 C.内部审计人员是否了解任何舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控 D.内部审计人员对舞弊风险的看法
答案
多选题
审计部◆内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据()
A.被审计单位的持续经营能力 B.被审计事项的总体合理性 C.业务活动的经济性.效率性和效果性 D.计划.预算的完成情况
答案
多选题
内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据.---审计部()
A.被审计单位的持续经营能力 B.被审计事项的总体合理性 C.业务活动的经济性.效率性和效果性 D.计划.预算的完成情况
答案
单选题
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
A.重新计算未分配利润 B.检查对外投资是否经授权批准 C.验证实物投入资产的所有权 D.检查股票发行会计处理的正确性
答案
单选题
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
A.审计实施阶段 B.审计计划阶段 C.审计报告阶段 D.后续跟踪阶段
答案
主观题
审计人员在实施风险评估程序时通常不涉及审计抽样
答案
单选题
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是()
A.审计实施阶段 B.审计计划阶段 C.审计报告阶段 D.后续跟踪阶段
答案
判断题
国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同()
答案
多选题
审计人员实施风险评估程序获取有关控制设计和执行的审计证据,其程序主要包括()。
A.询问被审计单位的人员 B.观察特定控制的运用 C.检察文件和报告 D.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程即穿行测试
答案
判断题
审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据()
答案
热门试题
内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部() 内部审计人员执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部() 内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。---审计部() 审计准则是通过审计人员执行审计程序体现出来的() 内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部() 内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有() 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有() 审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()   审计人员可以通过设定审计程序而控制的风险是() 审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: 审计人员对贻销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是() 审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是(  )。 内部审计人员执行分析程序,有助于实现下列目标.---审计部() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
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