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内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动()
单选题
内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动()
A. 经营往来
B. 业务活动
C. 财务收支
D. 收入成本
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单选题
内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动()
A.经营往来 B.业务活动 C.财务收支 D.收入成本
答案
单选题
社会保险经办机构内部监控体系中,内部监督部门对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督属于()。
A.第一道监控防线 B.第二道监控防线 C.第三道监控防线 D.第四道监控防线
答案
多选题
银行内部监督中内部控制评价包括( )。
A.评价政策方面 B.评价质量控制方面 C.评价实施方面 D.评价结果方面 E.评价内部监督方面
答案
多选题
内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的进行审计和评价的活动()
A.确切性 B.真实性 C.合法性 D.效益性
答案
多选题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
A.业务经营情况 B.充分性 C.有效性 D.内部监督情况
答案
判断题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
单选题
为保证内部监督的客观性,内部监督应由独立于内部控制执行的机构进行内部监督。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
单选题
商业银行内部审计、内控管理、合规管理职能部门和()部门应当根据职责分工,建立并有效实施代销业务的内部监督检查和跟踪整改制度
A.渠道 B.财会 C.业务 D.人力
答案
判断题
商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员应参与并监督项目实施()
答案
热门试题
()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
可以由建立内部控制和实施内部控制的有关人员进行内部监督。
可以由建立内部控制和实施内部控制的有关人员进行内部监督。
审计部门对政府的监督是属于内部监督()
根据《上海银行内部控制基本规定》内部控制要素是()①内部环境②风险评估③控制活动④信息与沟通⑤内部监督
行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。
会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制
商业银行内部监督部门应向( )提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。
内部监督是烟草专卖行政主管部门内部实施的监督,包括()监督和()监督
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
资产公司应建立完善的内部监督机制,公司及各部门、各分支机构依据自身实际情况设立()的内部控制防线。
根据《商业银行理财业务监督管理办fa》,商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会()
各级纪委监委案管室作为对审查调查工作进行内部监督的重要职能部门,要进步突出监督职责,聚焦监督主责主业,在履行内部监督职能上持续发力、精准发力()
行政内部监督系统是指行政机关在国家行政系统内部实施的各种监督所组成的行政监督系统,下列属于行政内部监督的是()。
《中国农业银行内部移送办法》规定,各级行内部监督及业务检查发现并认定的员工违规违纪行为,由监督检查部门负责向移送()
各级单位审计、监察等内部监督部门负责对风控建设和实施进项监督检查,为出具报告和报告提供支撑
商业银行内部监督管理部门应向()提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。
商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会()
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