主观题

某公司组织内部控制评价,监督整改落实。2018年底,开展全公司范围的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高对分、子公司的管控能力。
要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。

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主观题
某公司组织内部控制评价,监督整改落实。2018年底,开展全公司范围的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高对分、子公司的管控能力。要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。
答案
主观题
某公司组织内部控制评价,监督整改落实。2018年底,开展全公司范围的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高对分、子公司的管控能力。<br/>要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由
答案
单选题
村镇银行应建立内部控制评价制度以及内部控制监督的报告、信息反馈和整改机制。内部控制评价由董事会指定的部门或委托主发起人组织实施,应__至少开展一次内部控制评价()
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
答案
主观题
2018年底ofo
答案
多选题
甲公司是一家在上海证券交易所上市交易的集团公司。根据相关内部控制规范文件的内容和要求,公司在2018年年底召开了内部控制评价专题会议。下列关于我国内部控制规范体系的文件说法正确的有( )。
A.《企业内部控制基本规范》规定内部控制的目标、要素、原则和总体要求,是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用 B.我国《企业内部控制基本规范》对内部控制中的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五大要素进行了认定 C.风险评估要素要求企业应当根据设定的控制目标,全面系统持续地收集相关信息,结合实际情况,及时进行风险评估 D.《企业内部控制基本规范》在内部控制规范体系中占据主体地位
答案
多选题
商业银行内部控制要求商业银行应当,持续开展内部控制评价和监督()
A.建立健全内部控制体系 B.明确内部控制职责 C.完善内部控制措施 D.强化内部控制保障
答案
主观题
甲公司设立于2017年12月31日,预计2018年年底投产
答案
判断题
商业银行应当建立健全内部控制体系,明确内部控制职责,完善内部控制措施,强化内部控制保障,持续开展内部控制评价和监督()
答案
多选题
甲公司是一家在深圳证券交易所上市交易的国有重要骨干企业。于2016年年底召开了内部控制评价专题会议,下列发言中不符合内部控制评价应遵循的原则的有( )。
A.董事长:评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性 B.总经理:梳理和完善评价工作应当主要围绕内部控制五要素中的风险评估和控制活动展开,切实加强对各项经营业务的风险控制 C.财务总监:鉴于公司经营管理任务繁重,对应用指引没有涵盖的业务不纳入公司内部控制评价体系建设范畴 D.内审总监:对公司经营面临的所有风险和所有业务单位经济事项进行全面测试和评价
答案
多选题
当商业银行发生时,应当及时组织开展内部控制评价()
A.重大的并购或处置事项 B.营运模式发生重大改变 C.外部经营环境发生重大变化 D.其他有重大实质影响的事项发生
答案
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2018年底,全国发电装机容量() 重点领域,2018年底前完成()个以上 金融资产管理公司应建立内部控制问题和缺陷的纠正和处理机制,__应根据内部控制的检查情况和评价结果,提出整改意见和纠正措施,督促落实,并对落实情况进行跟踪检查() 内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、实施监督检查、对内部控制的自我评价、完成内部控制自我评价报告、提交内部控制自我评价报告,以及内部控制自我评价结果应用。 按照《国网山东省电力公司班组建设评价细则(2018版)》要求,每年年底,省公司专业部门组织对各单位进行现场检查,对各级管理职责落实和班组建设任务落实情况进行检查评价() 省公司开展“削峰行动”中,2020年年底前,年内投诉效能评估得分提升%() 截止到2018年底,我国GDP总量是 濮阳-卫辉高速公路计划2018年底通车() 截至2018年底,贵州省共有()市、州 到2017年底,将初中毕业班团学比例控制在?以内,2018年底将高中阶段(含中等职业学校)毕业班团学比例控制在?以内() 组织开展各项安全例行工作,协助企业领导组织安全检查,并监督整改措施的落实是发电企业安全生产监督机构的职责之一() 组织开展各项安全例行工作,协助企业领导组织安全检查,并监督整改措施的落实是发电企业安全生产监督机构的职责之一() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 督察内审部门是税务系统内部控制的管理部门,内部风险和工作落实的监督检查部门,以及责任落实评价和问题追究的() 根据监管部门的要求,2018年年底金融租赁公司的资本充足率应达到( )。 截至2018年年底,(  )的基金规模位居全球第一。 内部控制自我评价是内部监督的直接依据和底稿来源,而内部监督是内部控制自我评价的成果表现。() (2018年真题)( )构成公司内部控制的基础。 自2018年10月开展规范影视行业税收秩序工作以来,影视行业纳税人认真开展了()。截至2018年底,()申报税款117.47亿元,已入库115.53亿元。 某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。
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