单选题

IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()

A. 各业务部门都有适当的BCP就够了,无需其它
B. 建议增加、制订全企业的、综合的BCP
C. 确定各部门的BCP是否一致,没有冲突
D. 建议合并所有BCP为一个单独的全企业的BCP

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单选题
IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()。
A.各业务部门都有适当的BCP就够了,无需其它 B.建议增加 C.确定各部门的BCP是否一致,没有冲突 D.建议合并所有BCP为一个单独的全企业的BCP
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单选题
IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()
A.各业务部门都有适当的BCP就够了,无需其它 B.建议增加、制订全企业的、综合的BCP C.确定各部门的BCP是否一致,没有冲突 D.建议合并所有BCP为一个单独的全企业的BCP
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单选题
审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师()。
A.应该建议该计划扩大,以涵盖全部业务 B.评估部分业务没有纳入该计划所带来的影响 C.向IT经理汇报这个问题 D.重新定义
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单选题
审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师()
A.应该建议该计划扩大,以涵盖全部业务 B.评估部分业务没有纳入该计划所带来的影响 C.向IT经理汇报这个问题 D.重新定义、划定关键业务
答案
单选题
审计BCP时,IS审计师发现尽管所有部门都位于同一栋大楼里,各部门还是制定了本部门的BCP。IS审计师建议将各BCP协调统一起来,那么,首先要统一的是()
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单选题
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答案
单选题
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A.将这次发现包括在当前的审计报告中 B.要求维修部门经理承担由此引发的风险 C.不做出维修部门有关工资支付内部控制的结论 D.通知这些员工签署工作计时卡
答案
单选题
IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论()
A.这种缺乏了解会导致不经意地泄露敏感信息 B.信息安全不是对所有只能都是关键的 C.IS审计应当为那些雇员提供培训 D.该审计发现应当促使管理层对员工进行继续教育
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
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在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 制订基于风险的审计程序时,IS审计师最可能关注的是() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 作为一家钢铁企业的内部审计师,在实施审计时发现,工厂生产钢铁所用的原材料会排放污染环境的气体。假定该审计师收集了工厂排放有害气体的充分证据,在这种情况下,内部审计师应该: 审计涵盖关键业务领域的灾难恢复计划时,IS审计师发现该计划没有包括全部系统。那么,IS审计师最为恰当的处理方式是() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( ) 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() IS审计师发现并不是所有的员工都知道企业的信息安全政策IS审计师可以得出的结论是() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品() 某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体。该钢铁企业设有环境安全部门。而且本次的审计范围不包括环境问题。对此,内部审计师最恰当的做法是: 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要() 主审计师根据内部审计人员就审计业务做出日简报得出审计目标无法实现的结论。那么主审计师接下来应该() IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该()
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