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某公司有一个计算机存货控制系统,该公司内部审计师希望合理地保证从终端输入的存货数据正确地进入了系统。下列应用控制中能最好地实现这一保证的是:( )
单选题
某公司有一个计算机存货控制系统,该公司内部审计师希望合理地保证从终端输入的存货数据正确地进入了系统。下列应用控制中能最好地实现这一保证的是:( )
A. 顺序检查
B. 批量总数控制
C. 极限检查
D. 检验数字
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单选题
某公司有一个计算机存货控制系统,该公司内部审计师希望合理地保证从终端输入的存货数据正确地进入了系统。下列应用控制中能最好地实现这一保证的是:( )
A.顺序检查 B.批量总数控制 C.极限检查 D.检验数字
答案
单选题
一个公司有计算机库存控制系统。组织的内部审计师希望能够确保在终端接收到的库存数据能正确地输入系统。下面()种应用控制能最好地实现这种保证。
A.序列检查 B.批量总额检查 C.极限值检查 D.校验位
答案
单选题
某公司拥有一个规模庞大、分布广泛的内部审计机构。管理层希望实施一个旨在加强内部审计师之间沟通的计算机系统,这个系统要求内部审计师能够把信息储存在一个电子中心,以便所有其他内部审计师能够访问,并且能够方便地按特定主题查找信息。以下哪一类系统能最好地满足这些要求?
A.电子数据交换(EDI) B.电子公告牌(BBS) C.传真/调制解调器软件 D.专用分组交换机(PBX)
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
单选题
某公司首席财官员认为,对工资的内控系统不充分,因为该系统并不包括该公司直接竞争对手控制系统中的许多控制措施。对此,内部审计师应该:()
A.同意马上对内控系统进行修改,以包括所应有的控制措施; B.指出两家公司不同的程序和情况,说明公司已建立补偿性控制; C.说明无法获取实现所缺控制必需的资源 D.不同意与直接竞争对手进行比较的做法。
答案
单选题
内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了()
A.评价与钢铁有关的技术操作 B.评价仓库管理的规范程度 C.评价有关存货投资方面的备选采购政策的影响 D.评价用于决定经济订货量的计算机程序的质量
答案
判断题
机器人控制系统必须是一个计算机控制系统。
答案
多选题
公司内部控制系统一般包括( )。
A.员工自律 B.部门各级主管的检查监督 C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制 D.监督、控制和指导
答案
单选题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批 B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认 C.使用历史记录点系统 D.对积压存货进行定期报告
答案
判断题
机器人控制系统一定是一个计算机控制系统()
答案
热门试题
内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( )
在审查某公司对外出售已用过计算机的政策时,审计师最关心的是以下哪项内容?( )
A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有()
A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有( )。
公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面的()种系统能最大程度地满足这些需求。
公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面哪种系统能最大程度地满足这些需求?
某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关?
某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关?
某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于()
某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是()
内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是又没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是:
水电站计算机监控是一个静态控制系统。
水电站计算机监控是一个静态控制系统()
一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。
某公司存在很高的固有风险,同时已建立非常有力的控制系统,在对该公司的财务报表进行年度审计时,外部审计师也许可以允许发现风险的增加,这是因为()
某公司存在很高的内在风险,同时已建立非常有力的控制系统。在对该公司的财务报表进行年度审计时,外部审计师也许可以允许发现风险的增加,这是因为:
内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?()
审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:()
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
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