多选题

在审计报告中,应当对有助于理解审计项目立项以及审计评价的以下情况进行简要描述。---审计部()

A. 选择审计项目的目的和理由
B. 被审计单位的规模.业务性质与特点.组织机构、管理方式、员工数量、主要管理人员等
C. 上次同类审计的评价情况
D. 与审计项目相关的环境情况
E. 与被审计事项有关的技术性文件

查看答案
该试题由用户254****49提供 查看答案人数:41092 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户254****49提供 查看答案人数:41093 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
在审计报告中,应当对有助于理解审计项目立项以及审计评价的以下情况进行简要描述。---审计部()
A.选择审计项目的目的和理由 B.被审计单位的规模.业务性质与特点.组织机构、管理方式、员工数量、主要管理人员等 C.上次同类审计的评价情况 D.与审计项目相关的环境情况 E.与被审计事项有关的技术性文件
答案
多选题
审计部◆内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求,并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价()
A.经营活动的合法性.经济性、效果性和效率性 B.组织内部控制的健全性和有效性 C.组织负责人的经济责任履行状况 D.组织财务状况与会计核算状况 E.组织的风险管理状况
答案
多选题
内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求,并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价.---审计部()
A.经营活动的合法性.经济性.效果性和效率性 B.组织内部控制的健全性和有效性 C.组织负责人的经济责任履行状况 D.组织财务状况与会计核算状况 E.组织的风险管理状况
答案
单选题
审计报告所提供的信息,应当有利于解决经营管理中存在的重要问题,并有助于组织实现预定的目标,指的是审计报告的.。---审计部()
A.实用性 B.建设性 C.重要性 D.清晰性
答案
判断题
被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人及相关人员应当核实,必要时应当修改审计报告---审计部()
答案
判断题
审计报告初稿应当在审计项目小组进行讨论,并根据讨论结果进行适当的修订,编制审计报告充分应当体现审计报告的质量要求。---审计部()
答案
单选题
为了改善审计与被审计方的关系,内部审计如何被感觉到是很重要的。工作中某些类型的态度有助于内部审计工作得到正确的理解。从管理的角度,下面哪种态度最有助于审计工作得到积极的理解?()
A.客观的 B.调查的 C.怀疑的 D.协商的
答案
多选题
正式立项的审计项目应当在终结审计后编制审计报告;如果存在下述情况之一时,应当根据组织适当管理层的要求和内部审计工作的需要编制并报送中期审计报告.---审计部()
A.审计周期过长 B.被审计项目内容特别庞杂 C.被审计期间比较长 D.突发事件引起特殊要求 E.组织适当管理层需要审计项目进展情况的信息
答案
判断题
有助于推行分权化管理的审计是外部审计。()
答案
多选题
审计机构应当对审计报告的()、()和()负责。
A.有效性 B.真实性 C.合法性 D.客观性
答案
热门试题
在国家审计的审计报告中,审计组的审计报告和审计机关的审计报告的差异有()。 审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计机关前,应当征求被审计对象的意见。被审计对象应当自接到审计组的审计报告之日起()日内,将其书面意见送交审计组。审计组应当将被审计对象的书面意见一并报送审计机关。 内部审计报告应当包括审计概况、审计结论() 审计部门实施现场检查的基本程序:审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理(审计部)() 非标准审计报告指标准审计报告以外的其他审计报告,包括__________________的审计报告和______________的审计报告 以下各项审计程序中,有助于实现销售的截止审计目标的有(  )。 内部审计报告的正文是审计报告的核心内容。一般应当包括以下项目.---审计部() 审计报告应当包括。---审计部() 我国国家审计的审计报告包括审计组的审计报告和审计机关的审计报告两种,其中审计组出具的审计报告的报告对象是()。 审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告,非标准审计报告包括() 审计报告形成的审计结论与建议应当充分考虑审计项目的()和()水平 被审计单位对审计组的审计报告有异议的,应当自接到审计报告之日10日内提出书面意见。 审计机关在提出审计报告和做出审计决定之前,应对审计报告进行审定。对于重要事项的审计报告,审定的主体应当是() 审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。() 审计组对有关事项实施审计后,应当形成最终的审计报告,并下发被审计单位() 按照审计报告的(),可以分为外部审计报告和内部审计报告。 审计部◆内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告() 内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告。---审计部() 审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。 审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位