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审计人员发现被审计单位改变了存货的计价方法,但并未在报表中充分反映这一变化带来的影响,这时审计人员应该表示()
单选题
审计人员发现被审计单位改变了存货的计价方法,但并未在报表中充分反映这一变化带来的影响,这时审计人员应该表示()
A. 否定意见
B. 保留意见
C. 无保留意见
D. 无法表示意见
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单选题
审计人员发现被审计单位改变了存货的计价方法,但并未在报表中充分反映这一变化带来的影响,这时审计人员应该表示()
A.否定意见 B.保留意见 C.无保留意见 D.无法表示意见
答案
单选题
下列各项中,能够发现被审计单位虚增存货的最有效方法是:( )
A.询问仓库保管人员 B.核对存货总账和明细账 C.检查发出材料的计价 D.对存货实施监盘
答案
单选题
审计人员发现被审计单位的存货实物盘点数量超过账簿记录数量,其可能的原因是()
A.部分存货项目未纳入存货盘点范围 B.销售的货物已退回但尚未登记入账 C.采购的货物已退货但尚未登记入账 D.盘点日的在途材料尚未登记入账
答案
多选题
审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位账务处理错误的有()
A.原材料采用计划成本计价,并依材料类别按月计算和分配成本差异 B.将某项委托加工合同违约金计入生产成本 C.采用实际成本计价时调整发出材料的计价方法改变产品成本 D.月末将车间已领未用材料退库或办理“假退库”手续 E.将某项经营性租出的固定资产折旧费用计入生产成本
答案
多选题
审计人员发现被审计的单位毛利率异常上升,可能存在的原因有( )。
A.产量提高 B.销量提高 C.价格提高 D.成本提高 E.成本降低
答案
单选题
审计人员发现被审计单位净利润比预算降低,由此判断重点应审查()。
A.会计政策合理性 B.会计方法一致性 C.收入确认和存货计价方法有无变动 D.应付账款确认合理性
答案
单选题
下列各项中,可以帮助审计人员发现被审计单位未入账银行借款的审计程序是:
A.分析利息费用账户 B.审查借款的使用和归还是否符合借款合同规定 C.了解借款的决策程序是否符合被审计单位内部规定 D.审查各项借款在财务报表中的分类和反映是否恰当
答案
单选题
下列各项中,可以帮助审计人员发现被审计单位未入账银行借款的审计程序是()
A.审查借款的使用和归还是否符合借款合同规定 B.分析利息费用账户 C.了解借款的决策程序是否符合被审计单位内部规定 D.审查各项借款在财务报表中的分类和反映是否恰当
答案
多选题
审计人员发现被审计单位本期毛利率较前期变动较大,可能的原因有()
A.产品售价变动 B.产品产量变动 C.存货周转率变动 D.产品销售结构变动 E.产品单位成本变动
答案
单选题
注册会计师审计被审计单位时,如果发现被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险。
A.权利和义务 B.准确性、计价和分摊 C.完整性 D.存在
答案
热门试题
审计人员发现被审计单位工资费用分配有下列做法,其中正确的有:
审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有()
审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有()。
审计人员发现被审计单位将下列资产负债表作为调整事项,恰当的是()。
审计人员发现被审计单位资本公积用于以下方面,其中符合规定用途的是()。
审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有()。
在对薪酬审计时,审计人员发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利,部门人员的工资计入产品成本。审计人员可以据此认定:()
审计人员在审计时发现被审计单位销售了一批存货,账面余额为100万元,已计提的存货跌价准备为20万元,取得的销售价款为130万元,则审计人员认为被审计单位该销售应该结转的成本为( )万元。
审计人员在审查工资的结算与分配时,发现被审计单位的下列做法,其错误的有:
审计人员发现被审计单位将下列各项纳入固定资产核算范围,其中正确的有()
审计人员在审查工资的结算与分配时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有()
审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中正确的有()
审计人员在审查工资的结算与分配时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有:
审计人员发现被审计单位对下列固定资产计提了折旧,其中违反相关规定的有:
审计人员在审查工资的结算与分配时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有()
审计人员发现被审计单位对下列固定资产计提了折旧,其中违反相关规定的有()。
下列审计程序中,能够发现被审计单位低估应收账款的有( )。
下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的是( )。
下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的有( )。
审计人员发现被审计单位将下列资产负债表日后事项作为调整事项,恰当的是:
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