单选题

下列有关审计意见类型的说法中,错误的是( )。

A. 不应在同一审计报告中对按照相同财务报告编制基础编制的单一财务报表或者财务报表特定要素、账户或项目发表无保留意见
B. 非无保留意见,是指保留意见、否定意见或无法表示意见
C. 保留意见被视为注册会计师在不能发表无保留意见情况下最不严厉的审计意见
D. 因审计范围受到限制而发表保留意见还是无法表示意见,取决于无法获取的审计证据对形成审计意见的重要性

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单选题
下列有关审计意见类型的说法中,错误的是( )。
A.不应在同一审计报告中对按照相同财务报告编制基础编制的单一财务报表或者财务报表特定要素、账户或项目发表无保留意见 B.非无保留意见,是指保留意见、否定意见或无法表示意见 C.保留意见被视为注册会计师在不能发表无保留意见情况下最不严厉的审计意见 D.因审计范围受到限制而发表保留意见还是无法表示意见,取决于无法获取的审计证据对形成审计意见的重要性
答案
单选题
下列有关审计的说法中,错误的是()。
A.财务报表审计的基础是注册会计师的独立性和专业性 B.审计不涉及为财务报表预期使用者如何利用相关信息提供建议 C.如果不存在除责任方之外的其他预期使用者,则该项业务不属于审计业务 D.在财务报表审计过程中,注册会计师应当独立于管理层,某些情形下也应当独立于除管理层之外的预期使用者
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,错误的是
A.审计证据包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息 B.审计证据包括从公开渠道获取的与管理层认定相矛盾的信息 C.审计证据包括被审计单位聘请的专家编制的信息 D.信息的缺乏本身不构成审计证据
答案
单选题
下列有关审计抽样的说法中错误的是()。
A.审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会 B.如果对总体进行了分层,注册会计师通常使用均值估计抽样;比率估计抽样和差额估计抽样都要求样本项目存在错报 C.在控制测试中会出现的是信赖不足风险和误拒风险,影响审计效率;在细节测试中通常出现的是信赖过度风险和误受风险,影响审计效果 D.系统选样方法使用方便,并可用于无限总体,但使用系统选样方法要求总体必须是随机排列的,否则容易发生较大的偏差
答案
单选题
下列有关审计目标的说法中,错误的是( )。
A.审计目标通常划分为总体审计目标和具体审计目标 B.完整性,是指资产、负债、所有者权益、收入和费用类账户均经正确计量,并以恰当的金额列入财务报表 C.具体审计目标是总体审计目标的细化,是针对具体审计项目所确定的审计目的 D.内部审计总目标由中国内部审计协会颁布的《第1101号——内部审计基本准则》第二条界定
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,错误的是(    )。
A.询证函回函的审计证据可靠 B.会计师直接获取的审计证据比其推论得出的审计证据更可靠 C.子形式存在的审计证据比口头形式的审计证据更可靠 D.从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据可能不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序
答案
单选题
下列有关整合审计的说法中,错误的是()。
A.注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计 B.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对财务报表发表的意见 C.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果 D.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
答案
主观题
下列有关审计风险的说法中,错误的是
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,错误的是(  )。
A.如果注册会计师已经识别文件记录中的某些条款已发生变动,则应当作出进一步调查,包括直接向第三方询证,或考虑利用专家的工作以评价文件记录的真伪 B.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系,因此可以减少某些不可替代的审计程序 C.如果注册会计师从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,则应当追加必要的审计程序 D.如果注册会计师在实施审计程序时使用被审计单位生成的信息,则应当就这些信息的准确性和完整性获取审计证据
答案
单选题
下列有关审计要素的说法中,错误的是(  )。
A.注册会计师为审计业务的三方关系人之一 B.管理层也可能成为审计报告的预期使用者,但不是唯一的预期使用者 C.审计证据包括支持和佐证管理层认定的信息,但不包括与这些认定相矛盾的信息 D.审计报告为审计要素之一
答案
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