多选题

内部控制包涵的政策与程序有()。

A. 保存充分
B. 合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表
C. 合理保证收入和支出的发生以及资产的取得
D. 合理保证及时防止或发现未经授权的

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多选题
内部控制包涵的政策与程序有()。
A.保存充分 B.合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表 C.合理保证收入和支出的发生以及资产的取得 D.合理保证及时防止或发现未经授权的
答案
单选题
实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架,内部控制包括要素()
A.控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、控制结构 B.控制环境、控制活动、控制结构、控制设计、控制执行 C.风险评估过程、信息系统与沟通、对控制的监督、控制环境、控制结构 D.风险评估过程、对控制的监督、信息系统与沟通、控制活动、控制环境
答案
单选题
实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架,内部控制包括的要素是()
A.控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、控制结构 B.控制环境、控制活动、控制结构、控制设计、控制执行 C.风险评估过程、信息系统与沟通、对控制的监督、控制环境、控制结构 D.风险评估过程、对控制的监督、信息系统与沟通、控制活动、控制环境
答案
单选题
实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架,内部控制包括的要素有( )
A.控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、控制结构 B.控制环境、控制活动、控制结构、控制设计、控制执行 C.风险评估过程、信息系统与沟通、对控制的监督、控制环境、控制结构 D.风险评估过程、对控制的监督、信息系统与沟通、控制活动、控制环境
答案
单选题
实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架,内部控制包括的要素是(  )。
A.控制环境 B.控制环境 C.风险评估过程 D.风险评估过程
答案
多选题
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对 D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规 E.向借款方函证
答案
单选题
组织的政策和程序是整个内部控制系统的一部分。由政策和程序组成的控制系统是:
A.前馈控制 B.执行控制 C.反馈控制 D.应用控制
答案
单选题
()有责任制定适当的内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.股东(社员)大会 B.董(理)事会 C.高级管理层 D.风险管理部门
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核实方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
热门试题
商业银行应当指定牵头部门负责银行集团内部交易管理,建立识别、监测、报告、控制和处理内部交易的政策、权限与程序() 下列属于内部控制测评程序的有() 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 制订外汇风险管理的政策和程序是银行内部控制部门的职责。 制订外汇风险管理的政策和程序是银行内部控制部门的职责() (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 授权批准是投资与筹资循环内部控制目标中( )的关键内部控制程序。 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() ()负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估;负责执行董事会决策;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 ( )是指通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。 __负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估() 基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 与内部会计控制有直抟联系的方法和程序涉及的目标包括 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列有关内部控制缺陷的认定程序与整改的说法中,正确的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控匍程序,确保内部控制制度的有效执行。 以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。
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