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(一)资料2014年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核;(2)出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账;(3)出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节
单选题
(一)资料2014年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核;(2)出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账;(3)出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节
A. 核对银行存款日记账和总账余额是否相符
B. 检查银行存款收付的截止期是否正确
C. 检查银行存款收付款凭证的管理情况
D. 函证银行存款余额
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多选题
某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。
A.社会审计 B.财务审计 C.事后审计 D.就地审计 E.内部审计
答案
多选题
某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。
A.社会审计 B.财务审计 C.事后审计 D.就地审计 E.内部审计
答案
多选题
2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下: 关于审计组对控制风险进行的评估,下列说法中正确的有()
A.审计组在评估控制风险水平之后,还应根据固有风险和控制风险的综合水平确定可接受的检查风险水平 B.审计组在最初评估控制风险时,应当遵守谨慎原则,将控制风险直接评估为中或高水平 C.在现场进行实质性程序前,审计组除关注内部控制的健全性外,还应关注内部控制的有效性 D.审计组在对内部控制进行初步评价的基础上,还应进一步进行内部控制测试
答案
多选题
2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下: 如果审计组在审计实施阶段仍采用原来估计的较低的控制风险水平,可能产生的影响有()
A.审计人员没有执行足够的实质性程序 B.审计人员执行过多的实质性程序 C.审计结论错误的可能性增大 D.审计效率降低
答案
单选题
(一)资料2014年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核;(2)出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账;(3)出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.检查银行存款收付的截止期是否正确 C.检查银行存款收付款凭证的管理情况 D.函证银行存款余额
答案
单选题
(2014年)组成部分注册会计师为集团审计目的出具审计报告的日期为2014年2月15日,集团项目组出具集团审计报告的日期为2014年3月5日。下列有关组成部分注册会计师的审计工作底稿保存期限的说法中,正确的是( )。
A.应当自2014年1月1日起至少保存十年 B.应当自2014年2月15日起至少保存十年 C.应当自2014年3月5日起至少保存十年 D.应当自2014年4月16日起至少保存十年
答案
单选题
某企业集团拥有甲、乙、丙、丁四家下属企业,目前正在制定各自的发展战略,以下哪种情况适宜采用市场开发战略( )。
A.甲公司调查发现国际市场上对本公司产品需求旺盛,但现有供应量不足 B.乙公司是经营多年的老企业,有明显竞争优势,该行业已进入生命周期的衰退期 C.丙公司从自身实际出发,决定将经营重点稳定在现有产品或服务 D.丁公司受金融危机影响,企业经营遇到困难,决定维持目前的利润水平
答案
判断题
企业集团预算不包括集团下属成员单位预算()
答案
单选题
2018年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核;(2)出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账;(3)出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表;(4)
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.检查银行存款收付的截止期是否正确 C.检查银行存款收付款凭证的管理情况 D.函证银行存款余额
答案
单选题
(2014年真题)组成部分注册会计师为集团审计目 的出具审计报告的日期为 2014年 2月 15日,集团项目组出具集团审计报告的日期为 2014年 3月 5日。下列关组成部分注册会计师的审计工作底稿保存期限的说法中,正确的是( )。
A.应当自2014年1月1日起至少保存十年 B.应当自2014年2月15日起至少保存十年 C.应当自2014年3月5日起至少保存十年 D.应当自2014年4月16日起至少保存十年
答案
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(2015年11月) 企业集团的联结方式包括( )
(一)资料2014年4月,某审计组对丙公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:1.审计人员对丙公司固定资产业务内部控制进行测评。2.在查验固定资产的所有权时,为了确定某固定资产确实属丙公司所有,审计人员审查了有关凭证。3.审计人员发现丙公司于2013年6月对一建筑物进行了改扩建。该建筑物的账面原值为2000万元,已提折旧800万元,减值准备为0。在改扩建过程中
以下属于流通企业集团特点的是
海航集团是2000年1月经过批准成立的企业集团()
(2016年11月)公司治理体系是企业集团的()。
(2016年5月)企业集团从层次上可以分为()。
(2015年5月)企业集团是以( )为主要联结纽带。
(2016年5月) 企业集团管控的内容包括()。
组成部分注册会计师基于集团审计目的出具审计报告的日期为2014年2月15日,集团项目组出具集团审计报告的日期为2014年3月5日。下列有关组成部分注册会计师的审计工作底稿保存期限的说法中,正确的是( )
(2018年5月) 企业集团从层次上可划分为()
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(2017年5月)关于企业集团,下列说法正确的有()
(2017年11月)一般而言,实行()的企业集团具有一个庞大的集团总部。
以目前对企业集团的认识,“产权”应成为维系企业集团的纽带。
以目前对企业集团的认识,“产权”应成为维系企业集团的纽带()
按照集团母公司对下属子公司的授权与分权程度,企业集团的管控模式不包括( )。
案例二(一)资料2006年4月,某审计机关派出审计组,对某公司 2005 年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下:1 .该公司 2005 年未发生并购、分立和债务重组行为,供产销形势与上年相当。2 .审计人员对2005 年度会计报表进行审计时,对主营业务收入进行了截止期测试。3 .审计人员对 2005 年有关收入项目进行了审计,部分情况如下:
(2016年11月) 企业集团总部部门定位的方法不包括()。
(2016年5月) 企业集团组织结构的联结方式包括()。
(2017年11月)企业集团人力资本管理的优势包括( )。
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