单选题

下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是()

A. 出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记
B. 严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
C. 财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管
D. 应当建立对货币资金业务的监督检查制度,定期和不定期地进行检查

查看答案
该试题由用户262****58提供 查看答案人数:15972 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户262****58提供 查看答案人数:15973 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列关于货币资金的相关内部控制中,不符合通常应当遵循的原则的是()
A.出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管 D.应当建立对货币资金业务的监督检查制度,定期和不定期地进行检查
答案
多选题
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
A.X公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.X公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.X公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度 B.收到的现金要及时解缴银行 C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管 D.限制接近货币资金 E.全部收支及时、正确入账
答案
单选题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
A.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 B.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 C.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
单选题
下列做法中,不符合货币资金内部控制要求的是()
A.由出纳以外人员编制银行存款余额调节表 B.出纳每周集中登记一次现金日记账和现金总账 C.出纳不得负责登记收入、支出、债权债务等账目 D.明确各种票据购买、保管、领用、注销等环节的职责权限
答案
多选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制 E.严格授权批准
答案
多选题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有()
A.严格职责分工 B.控制坐支规模 C.严格授权批准 D.定期核对检查 E.严格财产实物控制
答案
热门试题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列内容中不符合货币资金核算与管理要求的是(    ) 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是() 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。 针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。 (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是(  )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位