单选题

某内部审计师在对包含员工薪金数据的数据库进行审计,怀疑一些数据存在错误,比如工种的数量远远大于实际工种;某些员工的年龄大于退休年龄等。为确定这些潜在的问题程序的最佳方法是()

A. 抽取雇员记录样本,确定样本中数据项目的有效性,并以此推断总体情况
B. 通过测试数据功能,以验证对输入数据进行编辑控制的有效性
C. 运用通用审计软件,确认未包括在特定参数中的所有数据
D. 检查并测试接触控制,确保只有经过授权的职员才能进入系统

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单选题
某内部审计师在对包含员工薪金数据的数据库进行审计,怀疑一些数据存在错误,比如工种的数量远远大于实际工种;某些员工的年龄大于退休年龄等。为确定这些潜在的问题程序的最佳方法是()
A.抽取雇员记录样本,确定样本中数据项目的有效性,并以此推断总体情况 B.通过测试数据功能,以验证对输入数据进行编辑控制的有效性 C.运用通用审计软件,确认未包括在特定参数中的所有数据 D.检查并测试接触控制,确保只有经过授权的职员才能进入系统
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单选题
IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该()
A.接受DBA访问为普遍做法 B.评估与DBA功能相关的控制 C.建议立即撤销DBA对生产数据的访问权限 D.审查DBA批准的用户访问权限
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单选题
评估数据库的参照完整性,IS审计师应该()
A.符合关键字 B.索引字段 C.物理模式 D.外部关键字
答案
单选题
评估数据库应用的便捷性时,IS审计师应该验证()
A.能够使用结构化查询语言(SQL) B.与其它系统之间存在信息的导入 C.系统中采用了索引(Index) D.所有实体(entities)都有关键名
答案
单选题
评估数据库应用的便捷性时,IS审计师应该验证()
A.能够使用结构化查询语言(SQL) B.与其它系统之间存在信息的导入、导出程序 C.系统中采用了索引(Index) D.所有实体(entities)都有关键名、主键和外键
答案
单选题
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
A.对数据处理业务的功能报告 B.明确定义功能的责任 C.数据库管理员应该是胜任的系统程序员 D.审计软件具有高效访问数据库的能力
答案
单选题
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()
A.记录更新所有交易日志 B.实施执行前与执行后报告 C.安装和使用追踪 D.实施数据库的完整性约束
答案
单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
答案
多选题
数据库审计可以对进行审计()
A.云下数据库 B.云上自建数据库 C.云数据库服务 D.异云数据库
答案
单选题
在评估数据库应用系统的可移植性时,IS审计师应该审查()
A.结构化语言(SQL)使用 B.其他系统的信息输入和输出处理过程 C.使用索引 D.所有实体都有有意义的名称和明确的主键字和外部关键字
答案
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IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动() 在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项?() 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项() 一个组织使用数据库管理系统作为数据来源。数据库管理系统支持用户使用第四代编程语言开发的软件。一些软件可以更新数据库。在评估控制进入和使用数据库的措施时,内部审计师最关注: 数据库审计支持的数据库包括() 在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制() 某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( ) 数据库审计支持的国内数据库是() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某生产设备的工厂将其固定资产存货和维护记录保持在一个数据库中。为评估该数据库信息的准确性,该内部审计师应该采用的措施是() 信息系统审计师在审查一个人力资源(HR)数据库时发现,该数据库服务器使用集群以保障高可用性,所有的默认数据库账户已被删除,数据库审计日志进行了保存并且每周进行审查。为了确保数据库得到适当的安全,设计师还应该检查其它的什么方面() 内部审计师在对数据中心进行审计时,下列说法中不正确的是() 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 阿里云数据库审计系统支持同账号下跨地域跨VPC的数据库审计如果用户在多个云账号下的数据库需要审计就必须开通多个数据库审计实例() 审计师被要求对所在机构的在线计算机系统的安全性进行审计。一个内部的用户数据库存取控制程序保护着该系统。审计师确定该数据存取程序的安装和运行都是恰当的。下列( )有关审计师对系统的数据安全性的表述是最为准确的。 在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为() DDL类型的审计日志是对数据库表中数据的操作进行审计()
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