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内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部()
判断题
内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部()
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审计部◆内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理()
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判断题
内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部()
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多选题
内部审计人员在审计项目实施结束后,应当及时收集审计档案材料,按照立卷原则和方法进行。---审计部()
A.归类整理 B.编目装订 C.组合成卷 D.定期归档
答案
单选题
()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果
A.审计工作底稿 B.审计报告 C.审计计划 D.审计通知书
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
A.组织 B.全面 C.系统 D.市场
答案
多选题
内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部()
A.诚实 B.守信 C.廉洁 D.正直
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务()
A.风险 B.运营 C.内控 D.管理
答案
单选题
本行内部审计制度和审计人员的职责,应当经批准后实施()
A.董事会 B.董事长 C.合规风险管理部 D.会计结算部
答案
单选题
内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断。---审计部()
A.职业谨慎 B.诚实守信 C.廉洁正直 D.实事求是
答案
单选题
内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用。---审计部()
A.职业判断 B.主观判断 C.客观判断 D.个人判断
答案
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