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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C. 检查货币资金收付凭证的管理情况
D. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E. 使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.检查货币资金收付凭证的管理情况 C.使用分析程序检查货币资金总体合理性 D.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 E.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认 B.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核 D.针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 B.检查付款的授权批准手续是否符合规定 C.监盘库存现金 D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.监盘库存现金 B.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 C.检查付款的授权批准手续是否符合规定 D.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题]
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
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下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
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