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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C. 检查货币资金收付凭证的管理情况
D. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E. 使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.检查货币资金收付凭证的管理情况 C.使用分析程序检查货币资金总体合理性 D.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 E.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 B.检查付款的授权批准手续是否符合规定 C.监盘库存现金 D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
答案
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认 B.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核 D.针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目 D.监盘库存现金
答案
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 D.监盘库存现金
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多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.监盘库存现金 B.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 C.检查付款的授权批准手续是否符合规定 D.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题]
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
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