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下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
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下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
A. 内部控制测评只能查证内部控制的功能和可靠性
B. 审计人员应对所有被审计单位实施内部控制测评
C. 通过内部控制测评的结果可以确定实质性审查的性质、重点和范围
D. 初步评估控制风险为较低水平时,审计人员应执行更大范围的内部控制测评
E. 如果认为被审计单位内部控制值得依赖,审计人员应将控制风险评估为高水平
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下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
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下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B. C.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 D. E.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 F. G.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
A.内部控制测评只能查证内部控制的功能和可靠性 B.审计人员应对所有被审计单位实施内部控制测评 C.通过内部控制测评的结果可以确定实质性审查的性质、重点和范围 D.初步评估控制风险为较低水平时,审计人员应执行更大范围的内部控制测评 E.如果认为被审计单位内部控制值得依赖,审计人员应将控制风险评估为高水平
答案
多选题
(2016年)下列有关内部控制测评的表述中,正确的有:
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有()。
A.内部控制,是指被审计单位制定和实施相关政策、程序和措施的过程 B.内部控制可以保护财产物资的安全完整和有效使用 C.信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 D.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则 E.内部控制通常是针对特殊业务活动而设置的
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定为100% C.内部控制越有效,控制风险就越低 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有:
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有()
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制目标的说法中正确的有( )。
A.合理保证财务报告的可靠性 B.绝对保证财务报告的可靠性 C.合理保证经济有效地使用企业资源 D.合理保证在法律法规的框架下从事经营活动
答案
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